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老師,是不是去年比如23年暫估的費(fèi)用,如果次年即24年5月前拿到票,匯算清繳不用調(diào),然后在拿票當(dāng)月紅沖去年暫估的,憑票在當(dāng)月做藍(lán)字分錄?

2024-05-11 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 12:09

你好,沒錯(cuò)的,就是這么操作的

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快賬用戶5015 追問 2024-05-11 12:13

如果收到的發(fā)票金額小于暫估,產(chǎn)生所得稅,這樣變成在24年交了嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 12:13

對(duì)繳納就是2024年度補(bǔ)繳了

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快賬用戶5015 追問 2024-05-11 12:16

如果我要讓它屬于23年的所得稅,這樣就要去變更23年第四季度申報(bào)表,讓暫估等于發(fā)票金額?然后匯算清繳補(bǔ)交所得稅

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齊紅老師 解答 2024-05-11 12:16

對(duì)的是的就是這么做

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快賬用戶5015 追問 2024-05-11 12:25

或者嫌麻煩不改23年報(bào)表,取得的發(fā)票金額和暫估不一致,也能直接在當(dāng)月紅沖再做藍(lán)字分錄嗎?補(bǔ)交的所得稅稅在當(dāng)季交?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 12:26

對(duì),就等于費(fèi)用減少做到當(dāng)月了,在當(dāng)季度補(bǔ)

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快賬用戶5015 追問 2024-05-11 12:49

好的,那比如拿到的票金額比暫估少,票貼在23年憑證后,匯算清繳扣所得稅。發(fā)票差額的金額我入24年可以嗎

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快賬用戶5015 追問 2024-05-11 12:51

不是,差額應(yīng)該不用再入24年了?比較所得稅在匯算清繳補(bǔ)交了

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齊紅老師 解答 2024-05-11 12:56

對(duì),把所得稅補(bǔ)交了就行了

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你好,沒錯(cuò)的,就是這么操作的
2024-05-11
您好 23年暫估,匯算清繳也沒調(diào) 正規(guī)的應(yīng)該匯算清繳納稅調(diào)增 后期收到發(fā)票后更正申報(bào)納稅調(diào)減 或者調(diào)增后收到發(fā)票計(jì)入當(dāng)期損益當(dāng)季少繳納企業(yè)所得稅
2024-05-27
對(duì)的,是的,就是這么做。
2024-05-31
您好,把票貼在23年賬本里,匯算清繳增1W處理
2024-05-24
你好,這個(gè)直接在25年的月份上面做就好了。
2025-02-11
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