同學(xué)你好 生育津貼不報(bào)個稅的
收到員工的生育津貼,休產(chǎn)假期間有正常發(fā)放工資,差額部分轉(zhuǎn)賬給員工,怎么入賬
公司在收到生育津貼后,扣掉員工產(chǎn)假期間公司發(fā)的工資,把余額發(fā)給員工。生育津貼是不需要繳納個稅的,那產(chǎn)假期間公司每個月給員工發(fā)的那些錢算不算工資,要不要交個稅呢?
老師,給員工發(fā)放生育津貼(產(chǎn)假期間沒有發(fā)工資),轉(zhuǎn)賬時需要備注什么嗎?另外生育津貼需要申報(bào)嗎?
2023年收到了2022年休產(chǎn)假的員工的生育津貼,該員工產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)工資大于社保局返還的生育津貼,因此無需返還差額給員工。這筆生育津貼應(yīng)該如何入賬
老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬支出包括生育津貼嗎?這個生育津貼內(nèi)容為:產(chǎn)假期間工資先由公司發(fā)放,后面收到生育津貼,生育津貼高于產(chǎn)假期間工資,所以扣除產(chǎn)假期間工資后剩余發(fā)放給員工
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們該怎么處理?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個要選嗎
和對方公司有銷售和采購,那樣會計(jì)科目只用一個應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào),問必須要報(bào)送嗎
老師,對方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個稅費(fèi)讓對方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個8000需要做分錄嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票,是不是要填公益捐贈明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬,其中管理費(fèi)7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬,其中交通費(fèi)2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個分別填一個具體數(shù)字,謝謝
扣除平時墊付底薪部分,按公戶備注生育津貼直接轉(zhuǎn)給員工,不在個稅APP升報(bào)可以嗎?(產(chǎn)假期間按底薪發(fā)放是正常申報(bào)了個稅)
同學(xué)你好 生育津貼做代收代付的
老師,請問代收代付具體怎么處理呢?我不太明白
借銀行 貸其他應(yīng)付款 這樣
因?yàn)楫a(chǎn)假期間有按底薪正常發(fā)放工資,收到津貼時是: 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用-工資 其他應(yīng)付款—津貼差額 差額付給員工時:沖減了其他應(yīng)付款。 墊付工資期間是正常申報(bào)個稅,付差額時就沒有并入工資申報(bào)個稅了,請問這樣操作對嗎?
同學(xué)你好 只要申報(bào)了就可以
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝