你好;這個是借款就做賬;? 你分錄是對的(收到的B公司就這樣做賬? )
a公司是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),發(fā)生以下業(yè)務(wù):之前7月轉(zhuǎn)款給b大學(xué)的分錄是:借其他應(yīng)付款476730.45,貸:銀行存款476730.45,然后a學(xué)生轉(zhuǎn)給b公司代扣代繳學(xué)費(fèi)是借:銀行422322.2,貸:其他應(yīng)付422322.2,然后c公司轉(zhuǎn)給a公司30090的款項(xiàng),分錄是借:銀行,貸:其他應(yīng)付?,F(xiàn)在其他應(yīng)付款代扣代繳這個明細(xì)借方有39371.6的余額。
老師,我付款項(xiàng)給A公司,然后我分錄做成了B公司,錯誤分錄是借,應(yīng)付A,貸,銀行存款,。那我現(xiàn)在是是A公司和B公司科目對調(diào)呢,還是應(yīng)該把A公司的分錄紅沖,再做一筆,借,應(yīng)付B,貸,銀行存款呢
你好,老師,個人往a公司打了500塊錢的報名費(fèi),然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個科目,我能對沖給他沖平嗎?
你好,老師,個人往a公司打了500塊錢的報名費(fèi),然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個科目,我能對沖給他沖平嗎?
你好,老師,個人往a公司打了500塊錢的報名費(fèi),然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個科目,我能對沖給他沖平嗎?
給銀行開通承兌20萬,怎么走賬
請問出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒有退稅,怎么計算附加稅時增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計算附加稅了?
老師,我們集團(tuán)有一個子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時我怎么操作呀
用承兌付貨款怎么記賬
工會經(jīng)費(fèi)只要有公司都需要計提嗎
湖北工地干活,能在湖南開安裝費(fèi)發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結(jié)轉(zhuǎn)的利息用什么會計科目
老師你好,深圳市電子稅務(wù)局里 找社保扣費(fèi) 員工扣多少,單位承擔(dān)多少是在哪個模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務(wù)里 找了幾個 都不是
發(fā)票開的是勞務(wù)*維修費(fèi),款打進(jìn)來備注是維修維護(hù)費(fèi),可以嗎,老師