您好,外賬也能入賬的,平臺(tái)費(fèi)用太普遍了, 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 沒(méi)有這個(gè)科目入 咨詢費(fèi)

老師 我們是汽車4S店 有一臺(tái)車特殊情況虧損26萬(wàn) 我能把虧損的金額平攤分好幾期來(lái)做嗎?這樣報(bào)表不會(huì)負(fù)那么多 該怎么賬務(wù)處理合理一點(diǎn)
老師,你好!我們是4S店。廠家給了我們西部協(xié)會(huì)一筆獎(jiǎng)金,作為優(yōu)秀協(xié)會(huì)的獎(jiǎng)勵(lì)。這筆費(fèi)用打到了一個(gè)店里,那其實(shí)這筆錢(qián)是整個(gè)協(xié)會(huì)的。作為收到款項(xiàng)的店應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?給大家怎么分?
老師你好,4s店就是給那種平臺(tái)(懂車帝)交的費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理 金額挺大的4萬(wàn)多 內(nèi)賬
老師你好,4s店就是給那種平臺(tái)(懂車帝)交的費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理 金額挺大的4萬(wàn)多 內(nèi)賬
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購(gòu)進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開(kāi)的購(gòu)車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我計(jì)提返利和向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司買(mǎi)煤2萬(wàn)元用于員工取暖,但是發(fā)票開(kāi)的是加工費(fèi)我們?nèi)朐谥圃熨M(fèi)用,在核算產(chǎn)品入庫(kù)陳成本時(shí),這2萬(wàn)元算進(jìn)去嗎?
房產(chǎn)稅怎么計(jì)算繳稅,車船稅怎么計(jì)算繳稅,車購(gòu)稅怎么計(jì)算繳稅,消費(fèi)稅怎么計(jì)算繳稅,土地使用稅怎么計(jì)算繳稅,資源稅怎么計(jì)算繳稅,耕地占用稅怎么計(jì)算繳稅
老師,你好,小規(guī)模租來(lái)的車庫(kù)租出去,租金收入怎么交稅啊,是差額交稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)Excel在哪學(xué)怎么找不到了?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺(tái)有店,有人買(mǎi)了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該交6000對(duì)吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請(qǐng)多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢(qián)直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢(qián)是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒(méi)有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬(wàn)的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒(méi)有收客戶錢(qián)。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開(kāi)票,那怎么確認(rèn)收入?


老師,可以業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?
您好,可以的,只是?業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不是有限額么 1.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入(這是稅法上的收入:會(huì)計(jì)收入%2B視同銷售收入如捐贈(zèng))的15%扣除,超過(guò)部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)(但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的稅前扣除比例30%。超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。)、