同學(xué)你好 不是這個店的收入嗎 那做代收代付 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
老師好 我們是非盈利組織,是銀行協(xié)會,省上給我們一筆員工的考試費(fèi)用,已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對公戶了,但是出納因為現(xiàn)金還有,這筆款項也不多,就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了,就是在對公戶上這筆款并沒有取出來,那我怎么處理呀這個賬務(wù)呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,您好,我們公司是非營利組織商會,前期按民政局要求需要設(shè)立臨時銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對方注明的是驗資費(fèi),實際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時大家協(xié)議是不會退的, 但可轉(zhuǎn)作為會費(fèi),請問我們前期收到的驗資款,會計分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會費(fèi)就確認(rèn)收入嗎
老師,你好!我們是4S店。廠家給了我們西部協(xié)會一筆獎金,作為優(yōu)秀協(xié)會的獎勵。這筆費(fèi)用打到了一個店里,那其實這筆錢是整個協(xié)會的。作為收到款項的店應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?給大家怎么分?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔(dān)的500,因為這個福利1000是個人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
那現(xiàn)在這個店的財務(wù)不知道,已經(jīng)將這次賬交了稅了。我想問下我們還怎么拿出這筆錢?
而且這個事情已經(jīng)跨了2年了。
對的 沖減之前的收入吧
時隔2年了,沖收入合適嗎?老師而且這種是不是需要三方協(xié)議來支撐?
而且牽扯廠家,廠家的章子可是不好該的
同學(xué)你好 這個稅局可能會查賬
那如果今年同樣發(fā)生這樣的事情,我們應(yīng)該怎么處理呢
同學(xué)你好 這個紅沖了稅局查賬你有的說就行
我是說,老師。我們今年如果又有這樣的錢進(jìn)來,錢肯定是到一家的賬上的。這家應(yīng)該怎么處理?直接拿著什么資料可以合法合規(guī)的做代收代付。二,前幾年那筆她們不想紅沖了,這個錢怎么拿出來?只能各家給她票嗎?還是怎么拿?
1.對的,有委托協(xié)議就可以 2.這個得有發(fā)票就不用紅沖
委托協(xié)議是幾方的?廠家肯定蓋不到章子
同學(xué)你好 這個是三方的