你好,納稅調(diào)增,在匯算的A105000納稅調(diào)整表中的其他填列 分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
你好 老師 暫估了材料(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估),發(fā)票不會(huì)開(kāi)了,匯算清繳時(shí)直接調(diào)增了,那會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么把應(yīng)付賬款-暫估清掉
想咨詢(xún)問(wèn)一下,暫估款無(wú)法取的發(fā)票,今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,賬務(wù)上要怎么做分錄
去年暫估的成本,今年來(lái)不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒(méi)有票了,我要怎么平賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我22年暫估了100萬(wàn)庫(kù)存,23年5月底前只到了80萬(wàn)發(fā)票。22年底,借:庫(kù)存商品100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn)。23年初:借:庫(kù)存商品 -100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬(wàn)。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬(wàn)成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎?謝謝
老師,我想問(wèn)一下,我在2023年有一筆借庫(kù)存商品(暫估)貸 應(yīng)付賬款(暫估),然后取得了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳,還需要做納稅調(diào)整嗎?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢(qián)還吊車(chē)貸款,車(chē)子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢(xún)公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買(mǎi)課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買(mǎi)了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話(huà)說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售產(chǎn)品稅率是多少