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想咨詢問一下,暫估款無法取的發(fā)票,今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,賬務(wù)上要怎么做分錄

2023-04-06 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 20:14

?您好,借: 以前年度損益調(diào)整 (就是把以前年成本費(fèi)用科目換成這個(gè)科目)? ?貸:未分配利潤?

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快賬用戶7201 追問 2023-04-06 20:17

但是你這個(gè)分錄應(yīng)付暫估款好像沒有減少呀

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:24

您好,您說調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,那就是費(fèi)用暫估了嘛,應(yīng)付暫估款又不影響損益啊

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快賬用戶7201 追問 2023-04-06 20:27

我想表達(dá)的意思是,之前暫估的數(shù)據(jù),現(xiàn)在知道老板無法取的發(fā)票,調(diào)增來交稅了,那賬面的應(yīng)付暫估款,要怎么做分錄,我不可能一直掛在帳上的吧,明明已經(jīng)交稅款了呀

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:30

您好,明白您的意思了。稍等一下哈,我寫好分錄發(fā)上來

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快賬用戶7201 追問 2023-04-06 20:48

還沒有寫好嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:48

您好,不好意思,剛才我想了,您的調(diào)增跟我們一般比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增還不一樣的,我們這個(gè)只涉及到繳納所得稅了。 稍等下我再好好想想,這個(gè)應(yīng)付暫估怎么調(diào)回來 1、借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:56

您好,這個(gè)應(yīng)付賬款-暫估以負(fù)債表是個(gè)負(fù)債科目,還是把去年那個(gè)憑證分錄原樣沖回,借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 上面的分錄金額是我們這次補(bǔ)繳的所得稅,下面這個(gè)分錄是以前暫估的金額,您覺得行么

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齊紅老師 解答 2023-04-06 21:06

您好,我覺得就是 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?huì)計(jì)利潤沒有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。

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快賬用戶7201 追問 2023-04-06 21:33

收到,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-06 21:36

您好,不好意思,給您帶來困擾,請(qǐng)諒解

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?您好,借: 以前年度損益調(diào)整 (就是把以前年成本費(fèi)用科目換成這個(gè)科目)? ?貸:未分配利潤?
2023-04-06
你好,納稅調(diào)增,在匯算的A105000納稅調(diào)整表中的其他填列 分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-05-10
您好, 分錄直接紅沖掉,在納稅調(diào)整這個(gè)表的其他這里調(diào)增
2024-12-18
調(diào)整它是在報(bào)表上面去調(diào)整,他之前是調(diào)表不調(diào)賬,你現(xiàn)在就是做那個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據(jù)發(fā)票做一個(gè)正數(shù)的就行。
2022-07-09
你好,這個(gè)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的,它需要沖減 如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的直接調(diào)整,不需要紅沖的
2022-05-17
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