?您好,借: 以前年度損益調(diào)整 (就是把以前年成本費(fèi)用科目換成這個(gè)科目)? ?貸:未分配利潤?
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
想咨詢問一下,暫估款無法取的發(fā)票,今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,賬務(wù)上要怎么做分錄
去年暫估的成本,今年來不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒有票了,我要怎么平賬
請(qǐng)問去年暫估成本入賬了,今年所得稅匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增了,那這個(gè)暫估應(yīng)付款的分錄怎樣做呢
老師你好,去年的暫估成本無法收回發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)做了調(diào)增了,那這個(gè)暫估怎么做賬
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
但是你這個(gè)分錄應(yīng)付暫估款好像沒有減少呀
您好,您說調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,那就是費(fèi)用暫估了嘛,應(yīng)付暫估款又不影響損益啊
我想表達(dá)的意思是,之前暫估的數(shù)據(jù),現(xiàn)在知道老板無法取的發(fā)票,調(diào)增來交稅了,那賬面的應(yīng)付暫估款,要怎么做分錄,我不可能一直掛在帳上的吧,明明已經(jīng)交稅款了呀
您好,明白您的意思了。稍等一下哈,我寫好分錄發(fā)上來
還沒有寫好嘛
您好,不好意思,剛才我想了,您的調(diào)增跟我們一般比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增還不一樣的,我們這個(gè)只涉及到繳納所得稅了。 稍等下我再好好想想,這個(gè)應(yīng)付暫估怎么調(diào)回來 1、借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
您好,這個(gè)應(yīng)付賬款-暫估以負(fù)債表是個(gè)負(fù)債科目,還是把去年那個(gè)憑證分錄原樣沖回,借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 上面的分錄金額是我們這次補(bǔ)繳的所得稅,下面這個(gè)分錄是以前暫估的金額,您覺得行么
您好,我覺得就是 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?huì)計(jì)利潤沒有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
收到,謝謝
您好,不好意思,給您帶來困擾,請(qǐng)諒解