是在這個(gè)月做轉(zhuǎn)出,不需要交滯納金
老師上個(gè)月的火車票抵扣申報(bào),但是忘記統(tǒng)計(jì)填12欄,所以上個(gè)月只有申報(bào)數(shù)據(jù)未提交抵扣,這個(gè)月可以在填申報(bào)抵扣嗎?
老師,有一點(diǎn)不明白,職工薪酬支出納稅調(diào)整表里的工資薪金是包括職工福利費(fèi)的對(duì)吧,這個(gè)工資是可以稅前扣除的對(duì)吧,那職工福利費(fèi)又是在這個(gè)工資薪金基礎(chǔ)上的14%扣除,那前面一個(gè)據(jù)實(shí)扣除了,這個(gè)又扣14%,不是扣重復(fù)了嗎
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師我想問一下,關(guān)于11月福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額我不小心抵扣了,忘記做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我這個(gè)月更正再在這個(gè)月的納稅申報(bào)中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,上個(gè)月員工出差的火車票,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)稅率弄錯(cuò)了,應(yīng)該是9%實(shí)際按6%算的,前兩天做納稅申報(bào)時(shí),按賬面進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)的,和火車票金額也對(duì)不上這個(gè)沒事吧,在本月做個(gè)更正憑證,把少計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)過來,請(qǐng)問是否可以
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?