5月直接做1筆分錄就是
1月老板提前付了1月和2月的租管費,我可以先計入預(yù)付賬款,再按月做入管理費用,但是如果老板3月4月房租都沒交,等5月再一起交,我應(yīng)該怎么做分錄呢?借:管理費用-租賃費 貸:其他應(yīng)付款? 然后等交了錢,再借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款?
起訴一家公司,付了訴訟費借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,當時這筆訴訟費就開了發(fā)票當時做的是借管理費用 貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在訴訟費退回來了,是做借:銀行存款,貸:管理費用嗎?
公司一筆租賃費,時間是23年3月-24年3月,前面會計分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以做分錄,借:管理費用(2023年期間)預(yù)付賬款(2024)貸:其他應(yīng)收款
傳媒公司5月付了筆律師費,現(xiàn)在收到的發(fā)票是3月。 1、借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 2、借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 兩筆分錄可以一起記在5月賬上嗎?
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財務(wù)費用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
企業(yè)分項目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報?
借:管理費用 貸:銀行存款
是的,就是那樣做的