你好,你已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了的話,你再次開紅字信息表還會進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
老師我們已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,我們提供了紅字信息表,對方還要開負(fù)數(shù)發(fā)票才可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
我們是購買方,收到了發(fā)票,做了抵扣,但是發(fā)票錯誤了,現(xiàn)在我們需要開紅字信息表給銷售方 ,然后銷售方給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票還有正確的發(fā)票嗎?
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票給他的情況下
老師,我們開出去的發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)票開錯需要紅沖,對方已經(jīng)開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯發(fā)票計(jì)算嗎?
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請問是要聯(lián)系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負(fù)數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因?yàn)槭巧霞径乳_的,我們已經(jīng)申報(bào)過上季度的稅了,還想問一下對報(bào)稅有影響嗎?
老師,有一筆質(zhì)量扣款,客戶從貨款中直接扣除,這樣可以嗎?如果可以,我們怎么核銷這筆貨款呢
免抵退應(yīng)退稅額對應(yīng)哪個會計(jì)科目啊
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款月末為負(fù)數(shù),代表預(yù)收?
老師,客戶打款到公賬上,又不要求開票,我們這邊,不開票會引起稅務(wù)核查嗎
申請變更地址,那個出資時間怎么填
老師,我們房產(chǎn)稅從租計(jì)征,一直以來他們按含稅租金交,我現(xiàn)在可以調(diào)整為不含稅嗎?還是說從下一年度開始,這個年度要保持一致呢
請問下公司欠稅了啟查查上都能看到如果補(bǔ)交了需要怎么處理軟件上才看不到欠稅記錄
收到廠家給的貨品,價(jià)值2萬元,但廠家只給了一張出貨單,不開發(fā)票,我們要怎么做賬?
會計(jì)學(xué)堂想要退費(fèi),找不到對應(yīng)人員
老師,股東的工資超5000元每個月,現(xiàn)在每個月暫時未發(fā)放,現(xiàn)在如果計(jì)提后是否可以每個月先報(bào)個稅,到時再銀行發(fā)放?
那是不是存在重復(fù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
對的是的,是這個意思的。
那要怎么辦呢?我才能成功開出來并解決這個問題呢
好,你修改之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,先不要轉(zhuǎn)出。
如何修改呢?那是2021年認(rèn)證轉(zhuǎn)出的發(fā)票了。你的意思的是現(xiàn)在還是可以針對那張發(fā)票開紅字信息表,只是本月有其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額那一欄, 減去相應(yīng)的金額可以嗎?
你好,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局把之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出改成0。
這么麻煩???沒有其他辦法嗎
稅務(wù)局,我要查詢續(xù)費(fèi)申報(bào)及繳納里面,你看下有更正或者作廢申報(bào)吧
不能以我說的那個方式嗎?比如本月我其他發(fā)票認(rèn)證了,本月免稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是10000,由于開紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1000,那我在免稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里就填10000-10009000(原來退貨的那個發(fā)票認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)我也是在免稅轉(zhuǎn)出那里填的,現(xiàn)在本月直接扣減1000)可以嗎?
不可以的,這個不能這么做。