納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除項目 30欄填寫賬在金額
老師:我們是小型微利企業(yè),也沒有收入和成本,就只報了一個人工資,全年也沒做費(fèi)用。所得稅匯算清繳時,表單里面需要選哪幾個必須要報的表呢?
老師,我有幾個沒走發(fā)票的費(fèi)用要調(diào)增,匯算清繳要選擇哪個表,我是小微企業(yè),這個圖片的表是自動的,我還需要勾選什么表格么?
老師,我們公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時當(dāng)時下管理費(fèi)用的房租費(fèi)99000元需要調(diào)增,因為出租房沒有給我們開發(fā)票,這個調(diào)增在哪個表上調(diào),是期間費(fèi)用表上么?
老師,匯算清繳小微企業(yè)。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表,要是沒有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不選擇這個表行不行
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
30欄是其他,就是填寫我沒發(fā)票要調(diào)增的費(fèi)用是么?
像這種我調(diào)增的數(shù)據(jù),要打印一個表格出來么?
是的 可以的,可以單獨記錄的。
怎么記錄呢?就直接寫日期,哪一筆記賬憑證,金額就可以了么
我還需要勾選其他表格么?
你好,年報打印出來在旁邊備注上什么原因沒有發(fā)票調(diào)增?
資產(chǎn)負(fù)債表后面么?
匯算清繳報表打印出來,你愿意寫什么寫什么報表,你自己能看懂就行 別人寫的你不一定懂 你自己決定就可以
前面的我沒有打印,調(diào)增的也沒備注,怎么辦
我還需要勾選其他表格么
現(xiàn)在打印還來得及呀 小型微利職工薪酬明細(xì)單,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)單小型微利企業(yè)減免明細(xì)表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這幾個是最基本的,其他的你有發(fā)生就選擇,沒有的就不要管了
這些電子稅務(wù)局都可以查到,到時候需要再打印也可以吧
我給別人代賬的,一直虧損,一個月就幾筆賬
可以的 可以打印查詢