你好,第一個*公共安全設(shè)備*硬盤錄像機109025310 第二個*計算機外部設(shè)備*監(jiān)控專用硬盤109051104 第三個*公共安全設(shè)備*半球攝像機109025310 第四、五個*計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*交換機*109051003 第六個*計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*無線AP109051003 你可以在諾諾智能編碼官網(wǎng)上面查,這個官網(wǎng)比較準確
1、1月5日,公司支付汽車保養(yǎng)費用1700元,取得增值稅專用發(fā)票一張,網(wǎng)上銀行支付上述保養(yǎng)費用1700元;2、1月5日,公司銷售機械控制主板600套,每套含稅價400元,開出增值稅專用發(fā)票;3、1月6日,公司采購PVC等主板生產(chǎn)原料,應(yīng)支付價款62萬元,取得增值稅專用發(fā)票一張;4、1月7日,后勤部報銷公司汽油費用19000元,取得增值稅專用發(fā)票1張;5、1月8日,公司購入質(zhì)量檢驗設(shè)備一臺,含稅價120000元,取得增值稅專用發(fā)票2張;6、1月10日,出納取得繳納上月增值稅162000元的繳款書憑單;7、1月11日,公司出售不需要設(shè)備一臺,設(shè)備原值260000元,已提折舊98000元,按協(xié)議價140000元出售,開出普通發(fā)票一張,該設(shè)備為2008年3月購置;8、1月12日,公司銷售通信產(chǎn)品一批給四川移動公司,含稅價為162萬元,開出普通貨物銷售發(fā)票2張。9、1月12日,公司銷售作為材料核算的芯片一批,含稅價235000元,開出增值稅專用發(fā)票;10、1月13日,購入芯片一批作為原材料入庫,含稅價620000元,取得增值稅專用發(fā)票6張;老師,根據(jù)這個怎么填寫一般納稅人增值稅納稅申報表呀?
老師,請問我銷售攝像機及網(wǎng)線點位,這兩項我分別開票。設(shè)備開設(shè)備的,安裝費開安裝費,但是安裝費的稅收編碼是建筑服務(wù)。請問這個是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因為我是這樣開具的,對方說不能接受有建筑服務(wù)這個體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個明確的答復(fù),但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應(yīng)該怎么開。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
怎么寫會計分錄3)5月3日,從小規(guī)模納稅人凱越公司購入鋼材6噸,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款120.000元、稅款3,600元;取得貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票上注明運費4.000元、稅款360元。該批鋼材已驗收入庫,貨款及運費已通過銀行付訖?!?4)5月3日,將本企業(yè)使用過的2013年3月購入的一臺機器設(shè)備銷售,該機器設(shè)備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額,取得含稅銷售收入25.750元。該機器設(shè)備原值100.000元,采用直線法計提折舊,殘值率5%?!?5)4月13日,以預(yù)收貨款的方式銷售A型號設(shè)備一臺,不含稅價款200,000元,5月5日發(fā)出貨物,并通過防偽稅控系統(tǒng)向?qū)Ψ介_具了增值稅專用發(fā)票。(6)4月15日,委托廣西凌達有限公司(一般納稅人)加工一批配件。根據(jù)協(xié)議,委托方提供材料的實際成本為342000元。5月5日,委托加工產(chǎn)品已收回,給受托方的加工費為125000元(含代墊輔助材料費5000元、不含稅),款項已結(jié)清,對方開具了增值稅專用發(fā)票;另用轉(zhuǎn)賬支票支付往返運雜費共計1.090元,取得貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。
老師,銷售合同是監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,要給對方公司開材料票,發(fā)票的商品編碼怎么寫
老師,銷售監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,給對方開材料票,商品稅收編碼怎么選
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
好的,謝謝,這些商品編碼稅率都是13%對嗎
不客氣,一般納稅人的話,是的呢
好的收到
不客氣,祝你一切順利哦