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融資租賃問題:實(shí)際支付的金額的現(xiàn)值為固定資產(chǎn)價(jià)值 合同價(jià)格是長期應(yīng)付款。 兩者差額確認(rèn)為未確認(rèn)融資費(fèi)用 ,收到利息發(fā)票未確認(rèn)融資費(fèi)用轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,那么,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)什么科目呢?
老師,新租賃準(zhǔn)則,出租方融資租賃,按照未實(shí)現(xiàn)融資收益逐期確認(rèn)收入如何理解呢?不是收到租賃收款額額嗎?為什么不能直接將這個(gè)作為收入?
老師,1、租賃對(duì)于承租方來說(不包含低價(jià)值資產(chǎn)租賃及短期租賃),不區(qū)分是經(jīng)營租賃和融資租賃,實(shí)際支付的租金通過兩種方式,全部計(jì)入租賃期間的損益,一是使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊計(jì)入當(dāng)期損益,二是未確認(rèn)融資費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。2、對(duì)于出租方來說(融資租賃的情況下),出租方實(shí)際收到的租金并不能全部卻認(rèn)為收入,其中的未實(shí)現(xiàn)融資收益,逐期卻認(rèn)為收入,其他部分理解為購買設(shè)備的成本,不能確認(rèn)為收入。這樣理解嗎?
老師您好,請(qǐng)問公司放款15萬給客戶三年,每月利息45元,三年利息合計(jì)19440元想在放款時(shí)一次性確認(rèn)應(yīng)收賬款-利息,借:應(yīng)收賬款-本金-客戶150000貸:銀行存款150000借:應(yīng)收賬款-利息-客戶19440貸:未確認(rèn)融資收益19440每月收到利息,借:銀行存款45貸:應(yīng)收賬款-利息-客戶45借:未確認(rèn)融資收益45貸:主營業(yè)務(wù)收入-利息收入45這樣做對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問公司放款15萬給客戶三年,每月利息45元,三年利息合計(jì)19440元想在放款時(shí)一次性確認(rèn)應(yīng)收賬款-利息,借:應(yīng)收賬款-本金-客戶150000貸:銀行存款150000借:應(yīng)收賬款-利息-客戶19440貸:未確認(rèn)融資收益19440每月收到利息,借:銀行存款45貸:應(yīng)收賬款-利息-客戶45借:未確認(rèn)融資收益45貸:主營業(yè)務(wù)收入-利息收入45這樣做對(duì)嗎?(貸款公司)
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
這是這種融資性質(zhì)的銷售特殊,這里這個(gè)數(shù)字是倒擠出來的。