匯算清繳填寫變更之前的。
稅務查到22年,23年有幾筆收入應當提前一兩個月計入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關月份申報表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報表為無票收入,再更正五月份新增一筆負數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關日期申報 問題一,這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金,進項稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應交稅費相關科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應該怎么調(diào)整22年的相關事項。
老師,我在做23年企業(yè)所得稅匯算清繳,其中2股東這路哎,我們2年12月變更的股東,到24年2月份才拿到新營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照上的日期也是24年2月的,那匯算清繳股東這塊,我是寫變更前還是變更后信息呢
你好老師,我單位在24年2月份換了股東,匯算清繳的時候基礎信息表主要股東及分紅,按照變更后的股東填嗎?還是按照原來的久股東來填
我們企業(yè)25年1月份辦理了股權(quán)變更及法人等的變更,那我現(xiàn)在做24年的匯算清繳,股東分紅情況表是填寫未變更前的股東信息還是變更后的股東信息呢?
合伙企業(yè),經(jīng)營所得,年度匯繳申報1.截止日期也是2025.3.31對嗎?2.稅款所屬期2024年度,收入總額,成本費用,利潤總額都是填24年度累計數(shù)對吧?3.24年中間股東有變更過,這次匯算清繳,就按照24年最后一次稅務登記的股東來進行匯算清繳,對嗎?4.提示合伙人預繳納稅申報的分配比例合計不足100%,請核實。有自然人股東,也有法人股東,這個沒有關系吧
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?如果只看分公司人數(shù)不到是不需要交的
老師你好,現(xiàn)在可以撤銷24.12月份的專票勾選嗎,重新選擇勾選。想做點無票收入所需
員工個人在個稅上填了專項附加扣除,但是報個稅專項附加扣除是0咋回事?
現(xiàn)在報所得稅匯算清繳科小入庫和高企入庫的年限要求是什么
老師您好!請問現(xiàn)在報4月個稅,是以4月已經(jīng)發(fā)放的3月工資數(shù)來申報,還是以4月實際工資數(shù)來申報,謝謝
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?
綜合所得收入為什么是12萬,這是怎么來的?
請問憑證首頁必須要附有科目余額表嗎?
平時買菜沒有發(fā)票。這個到匯算的時候要不要踢出來
轉(zhuǎn)股什么情況下不用交稅,利潤差上凈利潤為負數(shù),資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益為二十多萬,這種情況需要交個稅嗎
還有個問題老師,變更之前的有個股東是公司,工商和稅務登記的名字錯了一個字,后來變更時發(fā)現(xiàn),又改過來了,我現(xiàn)在匯算清繳填寫正確的股東公司,保存時提示股東名稱錯誤,讓我修改,這是怎么回事呢
那你填寫錯誤的那個名稱試一下。
不會是你稅務局那邊備案還是按照錯誤的?
稅務局備案應該還是錯的老師,真的很容易弄錯,我可以在電子稅務局上自己修改嗎
可以的,可以修改的。
錯誤的保存成功,也沒提示,23年12月還是錯的,一直到新的營業(yè)執(zhí)照下來,也就是24年2月工商才給改過來,然后電子稅務局上我也忘記改了,這種情況,我是先修改電子稅務局股東名字,然后再報匯算清繳,還是直接按錯的名字來報呢
你在今年調(diào)整就行,在今年修改,然后明年匯算清繳的數(shù)按照正確的。