你好,那這個交納的時候,你就借其他應收款、貸銀行存款,不管是個人還是企業(yè)負擔的,都做這一個。然后抵扣的時候, 借應付職工薪酬,社保 其他應收款個人負擔的社保 貸其他應收款社保局。
老師請問下9月員工離職了 社保費已經(jīng)交了 后面把9月的社保費退了,10月交社保的時候就抵扣了這部分費用 分錄怎么寫啊
老師您好,我想請教一下,我們公司有一個員工,由于10月社保系統(tǒng)原因,所以10月的社保準備在11月補繳,所以我在算工資的時候就提前把10月的社??哿?,申報個稅的時候,也是按10月交了社保來申報的,但是這個月,這個員工說10月的社保不補繳了,那我這個10月申報了個稅有把社保弄上去了,我要怎么去調(diào)整申報個稅?
請教一個問題,我們有個員工社保沒停到,在本月繳社保的時候社保局就直接抵扣了到時停保這個人的費用該怎么做賬啊
老師,請問,我4月份才有員工進公司,然后我4月份就報個稅了,做賬的時候計提了本月工資,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的時候發(fā)工資就把個人那部分的社保給扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的個人社保就要留到6月份發(fā)的時候再扣了吧?
老師好,就是我們4月繳費的時候多交了一個員工的社保,這個費用已經(jīng)扣了,但是后面我們又把員工的社保停到了三月,相當于我五月的社保繳費的時候就會把四月多扣的那個人的社保抵扣下來,這種情況怎么做賬呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
計提的時候就按照實繳計提,不按照繳費計提是嗎
你好,按照你們單位正常的支付的來做,不要考慮這個應該退回的,退回的這個不要算進去。如果你算進去,你就這個月還得紅沖。
沒太懂呢,比如我們四月社保實際單位承擔繳費是5000(5000里面包含要退的一個員工社保1000) 那我計提就是 借管理費用—社保4000 貸應付職工薪酬—社保4000 實際繳納時借應付職工薪酬—社保4000 其他應收款—社保1000 貸 銀行存款5000 然后五月實際應該是4000社保, 計提時借管理費用—社保4000,貸應付職工薪酬—社保4000 繳納時 借應付職工薪酬—社保4000 貸銀行存款3000,其他應收款—社保3000 是這個意思嗎?老師
是的對的,是這個意思的 最后這個其他應收款應該是1000
好的,那員工那部分您看看這樣對嗎? 繳納時借其他應收款—員工社保800(假設(shè)4月所以員工承擔總額是1000也包含了要退的那個員工假設(shè)是200) 其他應收款—社保200 貸 銀行存款1000 計提員工工資時借管理費用—工資5000 貸 應付職工薪酬—工資5000 支付員工工資時 借 應付職工薪酬—工資5000 貸 銀行存款4200 其他應收款—員工社保800 五月繳納社保時 借其他應收款—員工社保800 貸銀行存款600 其他應收款—社保200
可以的,可以這么做的。