你在 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單錄入

老師,現(xiàn)在收到電子專票對(duì)方開票有誤紅沖重開,,對(duì)方說已經(jīng)紅沖但是我們?cè)鲋刀惼脚_(tái)還是顯示這個(gè)錯(cuò)誤票狀態(tài)正常是什么原因,要多久會(huì)更新狀態(tài)
老師對(duì)方給我們開錯(cuò)票了 我已經(jīng)認(rèn)證了 這個(gè)月對(duì)方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做?
老師我收到一張材料發(fā)票,也認(rèn)證了,后來這個(gè)發(fā)票不是要開給我們公司的,對(duì)方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請(qǐng),我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認(rèn),那這筆款我要怎么做賬呢
電子稅務(wù)局顯示收到一張紅字發(fā)票,是對(duì)方開了直接紅沖的,我們沒有收到也沒有抵扣認(rèn)證,我這邊還要做什么處理嗎?
收到專票,我已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方要求沖紅重新開,我需要配合在電子稅務(wù)局做些什么?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺(tái)有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對(duì)吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請(qǐng)多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個(gè)項(xiàng)目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個(gè)點(diǎn),就算我有進(jìn)項(xiàng)多也不能抵完,只能抵6個(gè)點(diǎn),要滿足稅負(fù),稅務(wù)局有這個(gè)要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請(qǐng)問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對(duì)應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?

