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老師好。我們23年8月取得了一張專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)屬于小規(guī)模公司,10月份變成了一般納稅人,11月份把8月取得的專(zhuān)票抵扣了,現(xiàn)在專(zhuān)管員讓我補(bǔ)增值稅,改11月份的增值稅報(bào)表。這個(gè)還需要改匯算清繳報(bào)表嗎?

2024-05-09 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-09 09:42

你好;對(duì)的;小規(guī)模期間的專(zhuān)票是不可以抵扣的 ; 正常是這樣的 ;要改的?

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快賬用戶6109 追問(wèn) 2024-05-09 09:49

嗯嗯。匯算請(qǐng)教需要改嗎?23年的我已經(jīng)申報(bào)了

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快賬用戶6109 追問(wèn) 2024-05-09 09:51

老師,我改了23年11月的增值稅報(bào)表,這個(gè)補(bǔ)交的增值稅,怎么記賬呢?

老師,我改了23年11月的增值稅報(bào)表,這個(gè)補(bǔ)交的增值稅,怎么記賬呢?
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齊紅老師 解答 2024-05-09 09:55

你好1. 申報(bào)了也要改哈 ;2.? 你之前取的的專(zhuān)票是怎么掛科目的借方;我看看怎么轉(zhuǎn)出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅?

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你好;對(duì)的;小規(guī)模期間的專(zhuān)票是不可以抵扣的 ; 正常是這樣的 ;要改的?
2024-05-09
你好 ; 你7月開(kāi)的金額是多少。 8月紅沖多少。 你8月 只有一個(gè)紅字發(fā)票嗎?
2021-09-14
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要交稅嗎?如果需要交的話,有滯納金 在八月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這種有風(fēng)險(xiǎn)
2023-09-11
你好,如果影響了當(dāng)期的損益,是需要更改財(cái)報(bào)的
2024-05-11
您好,申報(bào)表主表簡(jiǎn)易計(jì)稅這一欄填報(bào)不含稅銷(xiāo)售額,簡(jiǎn)易計(jì)稅與銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)無(wú)關(guān)單獨(dú)補(bǔ)稅。
2022-05-18
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