你好,那你找對(duì)接人提供數(shù)據(jù)

老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
您企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)(預(yù)繳)——按戶管20240423174034——命中指標(biāo)名稱(企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,涉及發(fā)票分?jǐn)?shù)345 涉及發(fā)票金額:31074.70元。)。請(qǐng)?jiān)陔娮佣悇?wù)局內(nèi)接收、查看消息并進(jìn)行反饋,謝謝! 老師,這個(gè)怎么反饋? 由于企業(yè)相關(guān)對(duì)接人沒有給我完整的財(cái)務(wù)資料,無法生成財(cái)務(wù)報(bào)表,我沒有數(shù)據(jù)申報(bào),所以就暫時(shí)以“0”申報(bào)了,現(xiàn)在需要進(jìn)去反饋。
您企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)(預(yù)繳)——按戶管20240423174034——命中指標(biāo)名稱(企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,涉及發(fā)票分?jǐn)?shù)345 涉及發(fā)票金額:31074.70元。)。請(qǐng)?jiān)陔娮佣悇?wù)局內(nèi)接收、查看消息并進(jìn)行反饋,謝謝! 老師,接到稅務(wù)局上面那個(gè)通知,這個(gè)怎么進(jìn)去反饋? 由于企業(yè)相關(guān)對(duì)接人沒有給我完整的財(cái)務(wù)資料,無法生成財(cái)務(wù)報(bào)表,我沒有數(shù)據(jù)申報(bào),所以就暫時(shí)以“0”申報(bào)了,現(xiàn)在需要進(jìn)去反饋。
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款,也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,所以當(dāng)時(shí)未做處理,現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無需更正年報(bào),如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應(yīng)對(duì)呢?稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費(fèi),已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào),開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費(fèi)是200萬,現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
運(yùn)梁車租賃開專票是幾個(gè)點(diǎn)?可以1個(gè)點(diǎn)么
銷售石料產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi)、挖機(jī)費(fèi)、鏟車費(fèi)會(huì)計(jì)分錄,直接銷售出去,不加工。
我們采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年底存貨要計(jì)提資產(chǎn)減值損失,我該怎么做賬怎么處理呀老師,請(qǐng)老師具體說下
電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票長期未抵扣會(huì)失效嗎
我們9月收到一張多開金額的發(fā)票,現(xiàn)在客戶把以前那張紅沖了重新開了一張來,重新開的這張?jiān)趺刺幚砟?/p>
公司報(bào)銷員工提供的住宿金額支付截圖,實(shí)際付了100,但是支付截圖付了200,后面退款了100,公司根據(jù)原先的200支付截圖查到后面的已退款的100元么?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人隨時(shí)都可以轉(zhuǎn)嗎
@郭老師@郭老師@郭老師
生產(chǎn)成本中的成本明細(xì)人工,原材料,制造費(fèi),只對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入成品的成本明細(xì)還是指當(dāng)期生產(chǎn)成本里進(jìn)入的人工,原材料,制造費(fèi)的明細(xì)。
老師我想問一下我公司外包學(xué)校食堂,取得收入免稅嗎


老師,我現(xiàn)在是要進(jìn)電子稅務(wù)局里面去反饋,我該怎么反饋?
讓對(duì)接人把完整材料提供
看完材料后再回復(fù)
我想先去看一下反饋的界面是怎么樣子的,是從電子稅務(wù)局里面的哪個(gè)端口進(jìn)去?
還要做賬,做報(bào)表才有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)補(bǔ)申報(bào)哦
不好意思。界面不清楚
是的,需要做賬才準(zhǔn)確