你好,是的,因?yàn)槠渌C合收益不影響所得稅費(fèi)用
老師,這個(gè)題的所得稅費(fèi)用50,借所得稅費(fèi)用50,貸遞延所得稅負(fù)債50,那是不是當(dāng)期所得稅費(fèi)用里面有50是遞延所得稅負(fù)債,只有150是應(yīng)交所得稅,為什么不是答案加的是整個(gè)所得稅費(fèi)用,不是只加應(yīng)交稅費(fèi)本期發(fā)生額呢呢
老師,為什么這里關(guān)于遞延所得稅的分錄,遞延所得稅負(fù)債的對方科目是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用呢? 還有2020年的遞延所得稅負(fù)債的計(jì)算,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為什么不是直接拿50來計(jì)算,而是拿50-250來計(jì)算呢?
這個(gè)分錄中,為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債寫上 ? 為什么不是借所得稅費(fèi)用787.5遞延所得稅資產(chǎn)12.5。貸應(yīng)交稅費(fèi)795。遞延所得稅負(fù)債5?
其他綜合收益影響遞延所得稅費(fèi)用么,遞延所得稅費(fèi)用不應(yīng)該等于遞延所得稅負(fù)債的增加-遞延所得稅資產(chǎn)的減少么
老師你好,還是剛剛那個(gè),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用-遞延所得稅收益,,這個(gè)遞延所得稅費(fèi)用指的是遞延所得稅負(fù)債嗎?我理解的是按科目。應(yīng)交所得稅在貸方,那遞延所得稅資產(chǎn)再借方就是減掉所得稅負(fù)債在貸方就是加,倒擠出來所得稅費(fèi)用,
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
那它影響啥,僅僅影響遞延所得稅負(fù)債金額么
是的,不影響利潤總額,就不影響所得稅費(fèi)用,可能影響遞延所得稅資產(chǎn)
那求遞延所得稅時(shí),需要加上么
這個(gè)是需要考慮的