你好;不用; 5.31號(hào)之前收到發(fā)票都可以稅前扣除的; 不調(diào)整
老師:22年暫估了成本,匯算清繳之前沒有開得發(fā)票,做匯算清繳的時(shí)候又沒有做調(diào)整,怎么辦呢?
請(qǐng)問原本屬于去年的成本,但是去年匯算清繳前未到發(fā)票,在匯算清繳時(shí)調(diào)增了,現(xiàn)在收到去年的成本發(fā)票應(yīng)該如何入賬
22年的暫估成本,23年5月未收到發(fā)票,在匯算清繳做了調(diào)增處理。那么如果我在23年6月收到發(fā)票,我匯算清繳需要做什么處理?可以在后面一年匯算清繳調(diào)減嗎?
老師,我匯算清繳之前收到了去年的成本票紅字發(fā)票,我需要在做匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增嗎
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
我做賬是直接做到去年那一筆去紅沖嗎
那我今年匯算清繳之前紅沖了去年的收入這個(gè)怎么處理,我想沖減去年的收入
你好; 直接把發(fā)票附在去年憑證后面; 或者是紅沖分錄在做一筆;對(duì)于24年一正一負(fù)數(shù)不影響24年。
我可以做在銷售退回那嗎,在匯算清繳的表上做
你好; 你為啥要做 退回?啥業(yè)務(wù)
去年底的業(yè)務(wù),做不成了退回了,發(fā)票也紅沖了
這個(gè)我也是直接做到23年里沖減收入嗎
是的,確實(shí)是23年的紅沖才能計(jì)入23年,注意下發(fā)票日期
我24年紅沖了23年發(fā)票我是直接改賬還是做匯算清繳的時(shí)候做銷售退回呀
在匯算處理就行了,你23年已經(jīng)結(jié)賬了,你這個(gè)成本發(fā)票為什么紅沖
我的23年底收入和成本都紅沖了,我匯算清繳就直接做調(diào)減和調(diào)增是吧
對(duì)的,按照紅沖后的金額寫