借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
最后一個季度彌補以前年度虧損后交所得稅 ,所得稅會計分錄怎么寫?利潤總額10萬,以前年度虧損9萬
我公司是小規(guī)模,這個季度有利潤,應(yīng)該交企業(yè)所得稅;現(xiàn)在有政策可以暫時不交,年底一起??墒俏乙郧澳甓扔刑潛p可以彌補。這種情況,企業(yè)所得稅我要不要計提,年底虧損彌補,我會計分錄怎么處理,利潤表上所得稅要不要體現(xiàn)
企業(yè)所得稅本來需要交的,但是有上一年度虧損額可以用來彌補,所以不需要交稅的稅,請問還需要計提嗎
老師,我公司上季度有盈利,但是彌補以前年度虧損了,最后不用交企業(yè)所得稅了,我這邊需要做什么會計分錄體現(xiàn)彌補以前年度虧損嗎?
2022年虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損40萬,2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損50萬,2023年3季度盈利未彌補虧損前的利潤是300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應(yīng)該怎么計提遞延所得稅呀?是先沖2022年計提的虧損么?分錄怎么做呀
請問老師每一年需要打印明細賬財務(wù)報表還有什么嗎?
老師,我小規(guī)模公司2024年12月12日有一筆服務(wù)收入,我當時以為給的現(xiàn)金,所以記賬是 借:庫存現(xiàn)金13676 3540貸:主營業(yè)務(wù)收入13540.59 貸:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅135.41,可是實際上對方未付款,今年9月份才轉(zhuǎn)給銀行9600元,剩余的4076就不給我們了,算是折扣了,那這筆賬我咋做呢?麻煩老師具體指導一下
老師好,電影院的報表格式可以發(fā)一個模板嗎?
我們公司開超市的 購物小票丟了 能給開嗎?
老師,我想問下我們公司售賣共享充電站充電卡,客戶花20元就能得到一張50元的卡,這50元里面包含客戶的20元,和我們合作的銀行補貼10元,公司補貼10元,一共50元?,F(xiàn)在和銀行結(jié)賬開票項目名稱該怎么寫呢
老師,請問企業(yè)2025年收到拆遷款1000萬,稅務(wù)局已同意分三年,2025-2027計入相應(yīng)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,請問企業(yè)這幾年都是虧損,是否能彌補虧損,另外分期計入應(yīng)納稅所得額后能否根據(jù)企業(yè)目前的小微企業(yè)現(xiàn)狀,享受300萬以內(nèi)瘦瘦優(yōu)惠政策,謝謝
工作中電腦賬月末需要填寫明細賬,固定資產(chǎn)卡片賬這些嗎?
老師,公司租的房子維修,換了材料和人工,報銷只開了維修費-勞務(wù)費的發(fā)票,這樣可以嗎?還是材料開一份發(fā)票,人工開一份發(fā)票?
資產(chǎn)負債率是資產(chǎn)除負債嗎
老師您好,請問下個人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進入個人電子稅務(wù)局沒有變更股權(quán)的選項怎么回事呢?
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸,銀行
我是這么做的,但是我的主管說可以彌補虧損,讓我不要計提
你好,需要集體,因為你當時交了,你第一季度沒有做匯算清繳,沒法彌補虧損的。
那等到我下次做完匯算清繳之后,發(fā)生退稅什么的,就直接沖掉是嗎
好,對的是的,需要紅沖計提的。