你哈,同學,利潤300彌補虧損, 沖回遞延所得稅資產(chǎn)300×25%=75
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
本期利潤總額10萬,去年未彌補虧損40萬,虧損確認了遞延所得稅資產(chǎn)10萬,今年做賬怎么做?
老師我公司上年虧損30萬,我預計下年會盈利,我是當年確認遞延所得稅資產(chǎn)么?下年沖,還是我虧損當年不確認遞延所得稅資產(chǎn),等我下年確實盈利了,需要彌補虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
2022年實際虧損700萬,2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實際虧損300萬。2023年1季度企業(yè)所得稅0,2023年2季度盈利600萬,彌補虧損后需要繳納300萬,我計提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25
我們物業(yè)可以開水費發(fā)票嗎 就是我們物業(yè)公司水費 給總包公司用,然后讓他們交水費,需要開票給他們
請問老師,那家咨詢推廣服務的公司有銷項沒有進項成本票,這兩天我網(wǎng)上查了下,是不是員工工資可以做為它的主營業(yè)務成本呀?還是說這類公司就是沒有主營業(yè)務成本也沒有關系的?
咨詢下:d級納稅人 首次申請發(fā)票額度 一般可以獲得多大額度 有了解的嗎?
老師,個體戶核定,查賬都要做賬,只是沒進項發(fā)票的,核定不用調(diào)整,查賬要調(diào)整的具別嗎?
老師,公司采購商品有一半不給開票,我可以把這不開票的商品跟個體戶簽個代售合同,然后收服務費平賬可以嗎
請問老師,公司向銀行購買收藏品金幣,這個做什么科技科目哦
樸老師,請問我們快遞給客戶發(fā)了個電機,外匯收匯613歐元,電機賣家513歐元,100歐元是快遞費。我們確認收入應該按照哪個數(shù)來確認?
老師我們是做塑料筐子的,進材料10.24噸每噸1600共16384元,生產(chǎn)了5500個筐子每個3斤,技術員的工資是一月10000想算單個筐子的成本怎么算,還缺什么條件
老師您好,我請教一下,我們公司做工程的有外地項目外地繳稅,我們平時都是從公帳打款給法人(股東),備注是日常報銷費用,這樣是不是不對,要是不對應該怎么做呢?
老師,我們是銷售公司,我們銷售員工轉正是有業(yè)績要求的,請問這個合理嗎?比如利潤達到3萬才可以轉正,上社保。未轉正都屬于試用期,在第三方發(fā)工資和交著意外險。直到轉正再跟公司簽勞動合同和社保