借應收賬款或是銀行存款300 貸,主營業(yè)務收入297.03, 應交稅費,應交增值稅2.97。
老師d算當期為啥不是紅色我算的那個,不是要減去應納稅暫時性差異100嘛
老師,請問暫估的金額跟后面來發(fā)票的金額不一致可以的嗎
今年6月之前取得的去年暫估的成本發(fā)票應該怎么做賬呢?
錯誤:固定資產(chǎn)入賬是借固資22825.66,進項稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793 這個卻是含稅金額(包含上面那個進項稅額2967.34) 現(xiàn)在重新做賬,糾錯,這個進項稅額不能抵扣 要轉出來(開專票時還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉出 借,固定資產(chǎn)電子設備2967.34 貸,進項稅額轉出2967.34。 但固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(因為之前會計進項稅額雖然抵扣了沒有入固資,但固定資產(chǎn)折舊時金額又是含了了稅的2967.34),現(xiàn)在要怎么調賬。會計分錄是啥,需要做哪些調整 而且之前做賬的人員沒有做殘值率,100%折舊。
老師,出口退稅報關單改了,我以為改完了,進項發(fā)票先確認出口退稅用途了,但是報關單延期了,不影響退稅吧,謝謝
老師、銀行入息 怎么寫會計分錄?
支付貸款利息現(xiàn)金流選什么?
個人是一家企業(yè)的股東。但是自己用微信開通經(jīng)營性收款碼收款。有什么風險嘛。
你好,老師,經(jīng)理讓我整理這些資料,這個一般是用來做啥的呀。融資嗎 1、公司最近三年的財務(審計)報告;2、公司執(zhí)行的稅種、稅率及納稅情況(含有無欠稅)專項說明;3、公司有無享受稅收優(yōu)惠政策、財政補貼,如有,請?zhí)峁┫嚓P文件及依據(jù);4、公司有無對外長期投資,如有,請?zhí)峁┩顿Y企業(yè)現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議、章程;5、公司正在履行的其他合同(如有);6、公司與關聯(lián)方之間的往來明細表;7、公司最近三年來的訴訟、仲裁及行政處罰案件,如有,請?zhí)峁┫嚓P材料;8、公司法定代表人及高管有無涉及訴訟、仲裁及行政處罰案件,如有,請?zhí)峁┫嚓P材料;9、公司是否有因環(huán)境保護、建筑質量、勞動的侵權之債,如有,請?zhí)峁┫嚓P資料
老師你好,請問一下我們是開餐廳的,客人消費時金額是1000元,微信掃碼支付,但是到賬后銀行存款只收到998元,扣了2元手續(xù)費,這樣的業(yè)務要怎么寫分錄?謝謝老師
它這是收銀臺上收到的錢開的發(fā)票,怎么做分錄
你好,收到了錢,那就是銀行存款。借銀行存款300貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
那摘要咋寫,這個主營業(yè)務收入是多少?4月份的?
你好,19668.44-79.2,按照這個來。也就是后面的19589.24。
分錄對嗎
可以的,可以這么做的。
不應該是應交稅費-應交增值稅嗎?
那你就選擇應交稅費,應交增值稅這一個。如果選擇不了的話,你就用銷項。
選不了?。康怯袘欢愘M-應交增值稅-銷項稅額,但這不是一般納稅人的嗎
那你就自己增加一個三級科目,小規(guī)模使用,在應交稅費、應交增值稅后面增加。你選不了應交稅費應交增值稅,那你只能選一個其他的不是嗎?減免稅款也是一般納稅人使用的。小規(guī)模就一個科目,應交稅費,應交增值稅。
但是我看財務總監(jiān)他做的三月份的賬是這么做的呀
你好,那他就是沒有合適的,他就選擇了這一個。但是小規(guī)模應該用應交稅費,應交增值稅,
是不是因為3%減按1%繳稅,所以就用了這個科目
和這個沒有關系,小規(guī)模它就一個科目。
又不是單獨減免的2%,即使減免了2%,他也不用這個科目。
那我就不懂了,為啥是
因為他沒有一個二級科目,所以只有這一個二級科目能用。
你看下,用這個可以嗎
可以的,可以這么做的。