借應(yīng)收賬款或是銀行存款300 貸,主營業(yè)務(wù)收入297.03, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅2.97。
你好老師,小規(guī)模納稅人作廢的增值稅普票,怎么做分錄呢
老師我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人人這個季度開票超了要交增值稅分錄怎么做啊
老師,小規(guī)模納稅人開了1個點免稅的普票,這個免稅的增值稅這個結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個怎么做賬做分錄呢?開出去的增值稅普票?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開的超市,這個怎么做分錄呢?
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進銷項開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
它這是收銀臺上收到的錢開的發(fā)票,怎么做分錄
你好,收到了錢,那就是銀行存款。借銀行存款300貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
那摘要咋寫,這個主營業(yè)務(wù)收入是多少?4月份的?
你好,19668.44-79.2,按照這個來。也就是后面的19589.24。
分錄對嗎
可以的,可以這么做的。
不應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?
那你就選擇應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅這一個。如果選擇不了的話,你就用銷項。
選不了???但是有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,但這不是一般納稅人的嗎
那你就自己增加一個三級科目,小規(guī)模使用,在應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅后面增加。你選不了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,那你只能選一個其他的不是嗎?減免稅款也是一般納稅人使用的。小規(guī)模就一個科目,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
但是我看財務(wù)總監(jiān)他做的三月份的賬是這么做的呀
你好,那他就是沒有合適的,他就選擇了這一個。但是小規(guī)模應(yīng)該用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,
是不是因為3%減按1%繳稅,所以就用了這個科目
和這個沒有關(guān)系,小規(guī)模它就一個科目。
又不是單獨減免的2%,即使減免了2%,他也不用這個科目。
那我就不懂了,為啥是
因為他沒有一個二級科目,所以只有這一個二級科目能用。
你看下,用這個可以嗎
可以的,可以這么做的。