一、支付返利給旅行社(以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬形式) 1.當(dāng)購(gòu)買門票并需要支付返利給旅行社時(shí): 借:勞務(wù)費(fèi)用(或相關(guān)費(fèi)用科目,根據(jù)貴公司具體核算情況而定) 應(yīng)付賬款-旅行社返利 貸:銀行存款(或現(xiàn)金,根據(jù)實(shí)際情況而定) 注意:這里的“勞務(wù)費(fèi)用”或相關(guān)費(fèi)用科目,應(yīng)反映貴公司從旅行社采購(gòu)人員服務(wù)所應(yīng)支付的金額。而“應(yīng)付賬款-旅行社返利”則是用于記錄需要單獨(dú)支付給旅行社的返利金額。 1.實(shí)際支付返利給旅行社時(shí): 借:應(yīng)付賬款-旅行社返利 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 二、收到景區(qū)給予的返利 1.當(dāng)每年根據(jù)人數(shù)從景區(qū)收到返利時(shí): 借:銀行存款(或相關(guān)資產(chǎn)科目) 貸:營(yíng)業(yè)收入-景區(qū)返利收入
您好,老師!目前單位從采購(gòu)方開(kāi)來(lái)一張發(fā)票提請(qǐng)付款,這個(gè)發(fā)票是本月開(kāi)具的??墒遣少?gòu)對(duì)應(yīng)的合同是19年底簽的,而且采購(gòu)合同上寫(xiě)的軟件服務(wù)期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個(gè)當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票對(duì)應(yīng)的服務(wù)是18年到19年的服務(wù)。涉及金額很大,這種情況財(cái)務(wù)該如何處理,目前這個(gè)問(wèn)題很棘手。上面領(lǐng)導(dǎo)意思錢肯定得付!可是我作為財(cái)務(wù)應(yīng)該給出什么意見(jiàn) 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因?yàn)榘凑瘴业睦斫?,這個(gè)可能需要改之前年度的損益??墒怯行┤苏f(shuō)發(fā)票是今年開(kāi)的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個(gè)服務(wù)是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)
老師,我有這么一個(gè)問(wèn)題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬(wàn),拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬(wàn),為了拿回這80萬(wàn)我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來(lái)了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開(kāi)發(fā)票。老師我的問(wèn)題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
老師,你好,我想咨詢下法人貸款的事情,公司因?yàn)闂l件不允許,最后是通過(guò)法人名義經(jīng)營(yíng)貸款,辦理貸款提供資料都是公司的資料,貸款下來(lái)我們也是直接付給供應(yīng)商了,現(xiàn)在的問(wèn)題是公司用了這筆貸款,我們需要每月給法人支付利息差不多12萬(wàn),后期還有本金,法人收到本金和利息后再還給銀行,法人能不能給公司開(kāi)具利息發(fā)票,有沒(méi)有更合理的方法合理避稅 或者這個(gè)業(yè)務(wù)該怎么處理好呢
問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購(gòu)買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬(wàn),6年內(nèi)返還10萬(wàn),賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開(kāi)具發(fā)票?車位繳納后需開(kāi)具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬(wàn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問(wèn)題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開(kāi)發(fā)票,就是對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的情況下我們?cè)趺刺幚?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說(shuō)所得稅認(rèn)不認(rèn)的問(wèn)題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問(wèn)題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那這個(gè)給了行社的返利用不用什么票據(jù),之后是不是應(yīng)該沖減營(yíng)業(yè)收入-景區(qū)返利收入
同學(xué)你好 不可以的 這個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
但是我們給旅行社的返利是購(gòu)買門票時(shí)就付的,然后景區(qū)是每年給我們付一次,你看我這樣記可以嗎? 收到旅行社門票款時(shí): 借:銀行存款 100元 貸:應(yīng)付賬款-門票款 100元 支付景區(qū)門票款同時(shí)支付現(xiàn)金返利 借:應(yīng)付賬款-門票款 100元 其他應(yīng)付款-現(xiàn)金返利 8元 貸:銀行存款 108元 收到景區(qū)現(xiàn)金返利: 借:銀行存款 10元 貸:其他應(yīng)付款-現(xiàn)金返利 8元 其他業(yè)務(wù)收入-景區(qū)返利收入 1.89元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.11元
同學(xué)你好 這樣做也可以
老師是這樣的,是我們先付給旅行社返利,然后景區(qū)再給我們返利,那我們支付給旅行社現(xiàn)金返利時(shí)我們做賬時(shí)的原始憑證應(yīng)該附什么呢?
同學(xué)你好 可以用收據(jù)的
還有個(gè)問(wèn)題,我們是需要跟景區(qū)開(kāi)10元的現(xiàn)金返利的發(fā)票的,我賬上確認(rèn)的收入就跟稅務(wù)開(kāi)票收入對(duì)不上了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,我這個(gè)記賬分錄還是不完善,老師您看看我這邊應(yīng)該怎么記更合適
你開(kāi)票開(kāi)了多少呢
景區(qū)給我們多少的返利我們就需要開(kāi)多少的票,例:景區(qū)給我們的返利是100元,我們實(shí)際支付給旅行社返利80元,我們是需要給景區(qū)開(kāi)100元的現(xiàn)金返利發(fā)票的
我們實(shí)際確認(rèn)的收入是20元
那你直接按實(shí)際的金額開(kāi)發(fā)票做收入
沒(méi)辦法這樣,景區(qū)那邊給我們多少返利,我們是需要給景區(qū)開(kāi)多少的
同學(xué)你好 那你開(kāi)發(fā)票了返利就是收入 做其他業(yè)務(wù)收入
那我們支出的返利不是應(yīng)該抵減這一部分收入嗎?
支出的這個(gè)計(jì)入成本 其他業(yè)務(wù)成本
那這個(gè)成本需要什么原始憑證,旅行社沒(méi)辦法開(kāi)對(duì)應(yīng)增值稅額度的專票的
需要有發(fā)票才可以 沒(méi)有發(fā)票沒(méi)法稅前扣除