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前年軟件里管理費(fèi)用沖回做的借銀行存款6元,貸管理費(fèi)用6元,今年發(fā)現(xiàn)報(bào)表有問題,如何調(diào)整,怎么作會(huì)計(jì)分錄呢?還是怎么調(diào)整呢 現(xiàn)在4月了,要反結(jié)賬嗎?

2024-05-07 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 10:36

你好,這個(gè)不用調(diào)整的,你看下你的利潤表是不是正確的,應(yīng)該是你的利潤表和科目余額表不一致。

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快賬用戶2270 追問 2024-05-07 11:06

請(qǐng)問老師,如何檢查余額表與利潤表的勾稽啊,我目前只看到未分配利潤的額差額多于凈利潤

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:21

你好,你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?沒有的話本年利潤就等于利潤表的凈利潤。

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快賬用戶2270 追問 2024-05-07 11:27

全都結(jié)轉(zhuǎn)過了,

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:28

全部結(jié)轉(zhuǎn)了,那你就看你的未分配利潤,期末減期初等于利潤表里面的凈利潤累計(jì)。

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你好,這個(gè)不用調(diào)整的,你看下你的利潤表是不是正確的,應(yīng)該是你的利潤表和科目余額表不一致。
2024-05-07
你好,只有去修改去年的憑證 借銀行存款? 6元 借管理費(fèi)用 -6元
2024-05-07
借:利潤分配-未分配利潤3 貸:應(yīng)付賬款3
2024-02-28
您好,其他的也沒哈的了
2023-04-08
需要改。用 “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)整后會(huì)影響去年凈利潤,要修改去年年報(bào)的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,還需在附注中披露調(diào)整事項(xiàng) 。
2025-03-24
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