你好,這個不用調(diào)整的,你看下你的利潤表是不是正確的,應(yīng)該是你的利潤表和科目余額表不一致。
老師,請問去年借入個人5000元,用于發(fā)放工資,會計分錄 借:銀行存款5000 貸:其他應(yīng)付款5000,發(fā)放工資 借:管理費用5000 貸:銀行存款5000 年末費用轉(zhuǎn)結(jié)至未分配利潤,公司沒有收入,不繳納稅款,今年發(fā)現(xiàn)多計提了5000元工資,調(diào)整憑證怎么做
老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整,能直接反分錄沖銷嗎
沖減完去年多記的管理費用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應(yīng)交稅費進(jìn)項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細(xì)一點,萬分感謝。
請問老師:2023年管理費用發(fā)票到了6萬,支付3萬,分錄做錯了,做成借:管理費用3萬 貸:銀行存款3萬?,F(xiàn)在會計差錯要怎么做調(diào)整分錄呢?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計,公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費用報銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
請問老師,如何檢查余額表與利潤表的勾稽啊,我目前只看到未分配利潤的額差額多于凈利潤
你好,你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了沒有?沒有的話本年利潤就等于利潤表的凈利潤。
全都結(jié)轉(zhuǎn)過了,
全部結(jié)轉(zhuǎn)了,那你就看你的未分配利潤,期末減期初等于利潤表里面的凈利潤累計。