你好!先開發(fā)票的,按開發(fā)票的時候確認(rèn)收入繳稅 等到實(shí)際收款節(jié)點(diǎn),收到錢,沖減應(yīng)收就行
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計(jì)在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適?。浚?/p>
你好 老師,我想問一下 我們公司支付給私人(個人)安裝工電梯款,收款人是B,但是普通發(fā)票人上收款人又是A,A代替B到稅務(wù)局開的發(fā)票,這種發(fā)票可以入賬做成本嗎?對方不同意重新開具發(fā)票,款項(xiàng)已通過公司公賬上支付了,收發(fā)票單位想做成本抵扣企業(yè)所得稅,怎么處理呢?
老師,我想問一個問題,就是我們是做內(nèi)賬的,不涉及對外,也沒有涉及到稅的問題,就是有這種情況,就是我們先收了錢,客戶沒有拿貨,但是也要通過應(yīng)收的貸方反映,還有就是我們付給廠家的款是貨沒給我們提前給的款,就會用到應(yīng)付的借方,這樣子下來的話,到最終的應(yīng)收應(yīng)付跟老板娘那里的肯定也是對不上,現(xiàn)在怎么解決這個問題,就是以后老板娘讓我給她對數(shù)的時候,一定要把應(yīng)收應(yīng)付給他對的特別準(zhǔn)確他有一個就是開單的軟件叫做捷作,我不知道您聽說過嗎?就是一個在前臺不停賣貨的一個開單軟件,老板娘主要看這個軟件,那么到時候我的音收音符跟他肯定對不上,現(xiàn)在怎么解決這個問題?
請問一下這個收入準(zhǔn)則的事情看看,幫我看看,解答一下我的疑問 預(yù)收賬款已開發(fā)票是不是要確認(rèn)收下,提前收款和開票 那到了合同約定收款節(jié)點(diǎn)時需要怎么處理理,用應(yīng)收賬款科目過度? 想了解這種收款的分錄怎么處理 我自己想了兩種方法。一個是按舊的思路,一個是按新的準(zhǔn)則。但我不知道對不對,所以請教一下你
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計(jì)準(zhǔn)備要求,會計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個在會計(jì)賬務(wù)處理跟報稅時怎么申報呀,
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計(jì)工作交接要交接哪些?
沒到了收款節(jié)點(diǎn)前已收款了 又開了發(fā)票 不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入嗎,都沒到收款節(jié)點(diǎn)會計(jì)按開票計(jì)入收入? 對于這點(diǎn)有疑問
您好,本身是應(yīng)該按權(quán)責(zé)發(fā)生制,但是這樣就不應(yīng)該提前開票。稅務(wù)局為了稅收繳收考慮,就要先收稅了