同學(xué)你好,數(shù)電系統(tǒng)確認(rèn)

老師,我8月份開數(shù)電票,8月份開紅字發(fā)票。那么,在錄入紅字信息確認(rèn)單的錄入之后,無(wú)需確認(rèn),直接開具成功,那么,檢驗(yàn)是否開紅字的方法,是不是,在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里,有紅字發(fā)票記錄,就算是成功了是嗎?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購(gòu)買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購(gòu)買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購(gòu)買方填寫的紅字信息了
2021年收的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(專票),現(xiàn)在要部分紅沖,發(fā)票提供者之前是稅控盤開票,現(xiàn)在是全電票系統(tǒng)。我家還是稅控盤?,F(xiàn)在發(fā)票提供單位在開票系統(tǒng)中提交了紅字信息確認(rèn)單。我單位稅控盤如何操作處理?
我們是銷售方當(dāng)時(shí)開的紙質(zhì)發(fā)票,購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點(diǎn)紅字發(fā)票開具還是要先點(diǎn)紅字信息確認(rèn)單錄入呢
老師,我們現(xiàn)在是數(shù)天系統(tǒng)需要紅沖2023年的紅字發(fā)票,對(duì)方現(xiàn)在還用的是金稅盤,沒(méi)有開通數(shù)電系統(tǒng)那么我方紅沖的話,需要錄入紅字信息單,那么對(duì)方確認(rèn)是在數(shù)電系統(tǒng)里面確認(rèn)還是在金稅盤里面確認(rèn)?
3月26日,企業(yè)將一張已持有30天,票面金額40000元,年利率為6%,90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是建筑安裝公司,企業(yè)所得稅報(bào)表中,應(yīng)付職工薪酬=基本工資+福利費(fèi)(工人伙食費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+鍋碗瓢盆+洗漱用品+床單被套),個(gè)稅申報(bào)表申報(bào)的只有基本工資,現(xiàn)在我正在申報(bào)3季度的企業(yè)所得稅,有提示說(shuō)兩者不一致,這個(gè)怎么辦呢?
老師有這樣一個(gè)公司私戶收錢私戶采購(gòu)這樣公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
個(gè)體收入32萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算謝謝
我們拿客戶的紙箱,客戶拿我們的紙箱,都不開票,能不能相互抵消
老師,商貿(mào)公司印花稅,是根本每月購(gòu)銷合同當(dāng)月交對(duì)嗎
填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表為啥系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)取數(shù),上期金額是填什么時(shí)候的,本期金額又是什么時(shí)候的數(shù)
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票是花8個(gè)點(diǎn)2480元一噸開進(jìn)來(lái)的,銷也是要8個(gè)點(diǎn),2652元一噸開出去,我算了下貼錢呢扣了稅費(fèi),幫忙算下,寫下計(jì)算過(guò)程
老師你好,我公司要把舊車賣了,不開票,40萬(wàn),那我報(bào)增值稅銷售額怎么算,我們是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候已抵扣進(jìn)項(xiàng)
財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)是什么意思


但是對(duì)方從來(lái)沒(méi)有開過(guò)數(shù)電票啊,也可以嗎?
可以的,必須的在數(shù)電系統(tǒng)開。沒(méi)辦法切換。數(shù)電對(duì)數(shù)電