同學(xué)好,我看下你的問(wèn)題
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司購(gòu)買材料對(duì)方開(kāi)的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)材料賣出去了,我們要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)給對(duì)方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
老師,你看開(kāi)票是這樣子的,因?yàn)閷?duì)方說(shuō)少收2個(gè)點(diǎn),所以發(fā)生運(yùn)費(fèi)不含稅金額14200,就是14200*0.07=994 14200+994=15194 開(kāi)的發(fā)票,我們以為是給稅金994給對(duì)方,對(duì)方確問(wèn)我們拿15194*0.07=1063.58的稅金,到底應(yīng)該按哪個(gè)稅額給對(duì)方呢
老師好 ,我想問(wèn)下開(kāi)13點(diǎn)的票給對(duì)方,然后對(duì)方退回4個(gè)點(diǎn)給我們,是不是按13點(diǎn)的票面金額換算成不含稅金額*4%?就是退給我們錢?
老師,我們采購(gòu)東西,對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,對(duì)方的開(kāi)票信息上面是法人的銀行賬號(hào),這樣的發(fā)票可以嗎?才開(kāi)的公司還沒(méi)去開(kāi)戶,一萬(wàn)多的金額,對(duì)方讓我們打款給法定代表人賬戶上,這樣是不是風(fēng)險(xiǎn)很大
老師 我們采購(gòu)東西 對(duì)方給我們開(kāi)普票 上面有金額 稅額 為什么我們不是按金額給對(duì)方錢就可以了 那個(gè)增值稅稅額又是對(duì)方去上交給稅局的 不是采購(gòu)方上交的 為什么采購(gòu)方還要按開(kāi)票的上面的稅額給那個(gè)稅額對(duì)方呢 采購(gòu)方不應(yīng)該是按開(kāi)票上面的不含稅金額給對(duì)方就行了嗎? 老板的問(wèn)題我我蒙圈了 不懂怎么回答更好
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來(lái)減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
同學(xué)好,我們國(guó)家是以票控稅。銷售方賣出的東西,實(shí)際上是采購(gòu)方承擔(dān)了增值稅,采購(gòu)方是要按合計(jì)金額付款的。如果銷售方開(kāi)的是專票,購(gòu)買方是一般納稅人還可以享受稅額的抵扣。
好的 謝謝!
會(huì)計(jì)學(xué)堂祝您生活愉快。