你好,沒付的掛長期應(yīng)付款
老師,就是我們有個資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
請問下我們購買一臺設(shè)備300萬,全款付給供應(yīng)商,又在融資公司融資了270萬,這個270萬融資公司直接付給我們,我們再每月還款,設(shè)備全款發(fā)票是供應(yīng)商開票,那在融資公司付給我們的270萬的會計(jì)分錄怎么做?
融資一臺設(shè)備,首付款和每期租金都會開發(fā)票給我們,比如首付款開的首付款發(fā)票,每期租金開的是租賃發(fā)票,總共90萬,賬上固定資產(chǎn)是80萬,有10萬是融資費(fèi)用,已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,那么我們收到這些發(fā)票,算是已經(jīng)收到利息發(fā)票了嗎?
老師融租租賃有個問題不懂,租賃公司給我們開一張?jiān)O(shè)備票,1125000,首付款225000,融資金額90萬,利息112500,但是現(xiàn)在首付款我們沒有付,只支付了90萬+112500,對方要求我們不要付首付款,已經(jīng)付完了。而且這張?jiān)O(shè)備發(fā)票是融資租賃公司開的,不是設(shè)備廠家開的
老師請問我們這邊融資一臺95萬設(shè)備,融資公司給我們開了一張95萬設(shè)備發(fā)票,利息發(fā)票另外每期開,那老師我們付首付款28.5萬給供應(yīng)商,固定資產(chǎn)入賬我掛的是融資公司的95萬,首付款給28.5萬供應(yīng)商,這樣掛的兩家賬都不平怎么辦
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師是這樣意思,就是整個設(shè)備是95萬,融資租賃公司給我們開的發(fā)票也是95萬,我掛在長期應(yīng)付款里,首付28.5萬,掛在廠商的應(yīng)付賬款,兩個科目最后還剩余額,融資公司貸方剩28.5萬,廠商公司借款剩28.5萬,最后是不是把合同做為附件放在后面,兩個科目貸方,借方合并在一起
老師在嗎,麻煩回答下
沒太理解怎么掛賬的,掛一方就可以了,現(xiàn)在意思是應(yīng)付賬款和長期應(yīng)付款都掛了,一個借方余額一個貸方余額?
老師我懂了怎么做了,一張票分開做,就可以了,分別掛兩家
嗯好的,工作順利哦