你好 從錯誤的改成正確的沒問題
老師,我這邊新接手了一家企業(yè),是一家建筑安裝公司,然后發(fā)現(xiàn)上任會計(jì)把去年整年的工資都做到了管理費(fèi)用里面,他們家的主營業(yè)務(wù)成本好像也就是人工工資,現(xiàn)在做匯算清繳的時候系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn),請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)
?老師麻煩您幫忙看看這有沒有問題,可以申報(bào)嗎?在做22年的企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè),運(yùn)雜,交通費(fèi)等有些沒票的,主營成本支出沒有票我現(xiàn)在納稅調(diào)增,金額沒錯,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示有問題嘛
老師,我問一下,去年有暫估成本,但在匯算清繳的時候調(diào)增了,交了所得稅的,這個賬務(wù)需要怎么處理呢,麻煩老師指導(dǎo)一下
老師,您好,麻煩問一下,我接手了一家新公司在核對往來賬目發(fā)現(xiàn)上年度的好多收入開票了卻沒有確認(rèn)收入,所以導(dǎo)致預(yù)收賬款有很多借方余額,這個調(diào)整的話是通過以前年度損益科目調(diào)整嗎?因?yàn)榻痤~挺大的,大概有200多萬,這個能調(diào)整嗎?
老師您好22年銷售和23年銷售是一樣的,22年虧了150萬,23年賬上也虧了100多萬,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳想讓23年少虧點(diǎn),我就把工資調(diào)整了80萬,調(diào)整了80萬以后這樣的話23年就只虧了30多萬,老師這樣調(diào)整會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
那23年的財(cái)務(wù)報(bào)表我還用在修改嗎
你好,我現(xiàn)在調(diào)整了。那你賬務(wù)處理做到了哪一年?做到了今年的話,不影響,不用修改。
賬務(wù)處理已經(jīng)做到23年4月份了
是24年4月份
哦,那就不需要修改的。