你好,4月份申報的時候,開具的發(fā)票里面填寫的是你的正數(shù)發(fā)票加上負(fù)數(shù)發(fā)票合計。
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因為什么導(dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
二月、三月有開票,但是在4月有沖紅,重新開過,三月申報有未開票收入?,F(xiàn)在我申報4月的增值稅,我要怎么填沖紅的重新開的票,還有上月未開票的收入
5月份申報了4月份報了1500元的未開票收入.并交了增值稅,這個5月份開出了這1500元的發(fā)票,我把之前的未開票收入已沖紅,又重新入帳,請問需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本已沖紅,重新入帳嗎?
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負(fù)數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個季度要注銷,是一般納稅人人然后報表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營業(yè)外收入,借費用12000,貸銀存9000,貸營業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長廊建設(shè)項目的賬沒做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時,計提10月份工資,沒有發(fā)放,會不會導(dǎo)致工資薪金費用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請問對公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
未開具發(fā)票,這里面是4月份發(fā)生的嗎?如果是的話,在這里面填寫正數(shù)就行。
三月申報了未開票收入,四月才開票
那就4月份的未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
那我沖紅的那些票的金額,開具的發(fā)票金額:填(沖紅的總金額)
你好,正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計之后的。
那正數(shù)里面包含了,上個月未開票收入了,
對的是的,包含在里面的,所以在這未開具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)。
現(xiàn)在稅局系統(tǒng)顯示:開票金額是:上月未開票的金額,已經(jīng)沖紅的發(fā)票,并且已經(jīng)開正數(shù)的發(fā)票金額它未顯示,那我是自己填寫么?
對的是的,需要自己填寫。
那我直接填在已經(jīng)票的那欄是嗎?
對的,是的,在你的開具的發(fā)票里面填寫修改就行。
那我的進(jìn)項也要自己填嗎?因為之前已經(jīng)進(jìn)行抵扣了
你好,進(jìn)項發(fā)票的有什么問題的
就是之前沖紅的銷項,抵扣的進(jìn)項,要怎么寫
進(jìn)項不用調(diào)整,這個不影響。
老師:沖紅金額:-175325.48 本月票的總額:353937.09 兩個加起來的之和是:178611.61 這個金額是上個月未開票的金額,那我現(xiàn)在怎填:已開票的金額 和未開票的金額呢?
你好,178611.61填寫到開具發(fā)票里面,然后再去填寫未開具發(fā)票負(fù)數(shù)
那之前沖紅的發(fā)票金額和已經(jīng)重新開的發(fā)票金額,我不用管它是么?
正數(shù)加上復(fù)數(shù)合計填寫。