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Q

老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司會計2021.2022年共暫估成本233萬,我可以在今年把它給慢慢紅沖掉嗎?

2024-05-06 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-06 09:56

您好,這已經2024年了,暫估的你在當年匯算清繳時有調增嗎?

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快賬用戶3018 追問 2024-05-06 10:06

沒有,匯算清繳的時候沒有調增

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:11

這個就有稅務風險了,若是能在目前開上發(fā)票或證明是真實合理,與取得收入有關的支出的話它是不用紅沖的。若是沒有那得按年追補調增,不然金額太大

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快賬用戶3018 追問 2024-05-06 10:14

她這個之前暫估本來就是虛假的暫估為了沖利潤,沒法證明他是真實合理的。沒有合同流水啥的。那這個按年調增的話大概需要補多少稅?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:17

你是一般納稅人嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:17

是不是小微企業(yè)呢?

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快賬用戶3018 追問 2024-05-06 10:18

我們有兩個公司都有暫估,都是之前會計做的。小規(guī)模暫估170多萬,一般納稅人暫估230多萬。

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快賬用戶3018 追問 2024-05-06 10:19

是小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:20

一般納稅人正常稅率25%,符合小微企業(yè)的5%。小規(guī)模納稅人稅率1%

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:21

但跨年的還有滯納金

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:25

自2021年1月1日至2022年12月31日,小微企業(yè)和個體戶所得稅年應納稅所得額不到100萬元部分,在現(xiàn)行小微企業(yè)優(yōu)惠政策基礎上,再減半征收?!?對小型微利企業(yè)來說,如果年應納稅所得額100萬以內,由實際稅負率5%降至2.5%

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:26

以這個為準,前面小規(guī)模納稅人的1%是增值稅

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快賬用戶3018 追問 2024-05-06 10:29

怎么還有增值稅?不是企業(yè)所得所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:31

不好意思,沒有增值稅的,是我回答錯了,只有企業(yè)所得稅

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快賬用戶3018 追問 2024-05-06 10:34

2021到2022年應納稅額小于100萬,稅負率是指2.5?不是5嗎?那大于100萬呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:39

小微企業(yè)大于100萬的稅率5%

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快賬用戶3018 追問 2024-05-06 11:41

還有別的好的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 11:43

您好,這就是符合稅法規(guī)定的方法哦

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您好,這已經2024年了,暫估的你在當年匯算清繳時有調增嗎?
2024-05-06
你好,匯算清繳的時候已經調增了,可以。
2024-05-15
你好可以的,操作沒問題。
2024-05-15
你好,回訪清繳的時候調增了嗎?只要調增了的可以的。
2024-05-06
您好!可以的,可以沖減
2022-07-14
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