您好,這已經2024年了,暫估的你在當年匯算清繳時有調增嗎?
老師您好,資產評估公司評估師上年12月份和今年1/4月份工資,在五月份一塊發(fā)放的,我該怎么做賬好?可以計入勞務成本,在以后月份慢慢結轉嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會計在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營業(yè)務成本-150000,貸:應付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
請問老師我賬上有22年暫估成本6萬,以前會計上年度匯算清繳沒沖,我現(xiàn)在做23年的匯算清繳可以把這個暫估沖掉嗎,怎么做分錄?怎么報填23年年報所得稅表?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前會計在2022年的時候暫估成本100多萬,我在今年可以慢慢將這些紅沖掉嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司會計2021.2022年共暫估成本233萬,我可以在今年把它給慢慢紅沖掉嗎?
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
沒有,匯算清繳的時候沒有調增
這個就有稅務風險了,若是能在目前開上發(fā)票或證明是真實合理,與取得收入有關的支出的話它是不用紅沖的。若是沒有那得按年追補調增,不然金額太大
她這個之前暫估本來就是虛假的暫估為了沖利潤,沒法證明他是真實合理的。沒有合同流水啥的。那這個按年調增的話大概需要補多少稅?
你是一般納稅人嗎?
是不是小微企業(yè)呢?
我們有兩個公司都有暫估,都是之前會計做的。小規(guī)模暫估170多萬,一般納稅人暫估230多萬。
是小微企業(yè)
一般納稅人正常稅率25%,符合小微企業(yè)的5%。小規(guī)模納稅人稅率1%
但跨年的還有滯納金
自2021年1月1日至2022年12月31日,小微企業(yè)和個體戶所得稅年應納稅所得額不到100萬元部分,在現(xiàn)行小微企業(yè)優(yōu)惠政策基礎上,再減半征收?!?對小型微利企業(yè)來說,如果年應納稅所得額100萬以內,由實際稅負率5%降至2.5%
以這個為準,前面小規(guī)模納稅人的1%是增值稅
怎么還有增值稅?不是企業(yè)所得所得稅嗎?
不好意思,沒有增值稅的,是我回答錯了,只有企業(yè)所得稅
2021到2022年應納稅額小于100萬,稅負率是指2.5?不是5嗎?那大于100萬呢?
小微企業(yè)大于100萬的稅率5%
還有別的好的辦法嗎?
您好,這就是符合稅法規(guī)定的方法哦