您好,這已經(jīng)2024年了,暫估的你在當(dāng)年匯算清繳時有調(diào)增嗎?
老師您好,資產(chǎn)評估公司評估師上年12月份和今年1/4月份工資,在五月份一塊發(fā)放的,我該怎么做賬好?可以計(jì)入勞務(wù)成本,在以后月份慢慢結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會計(jì)在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
請問老師我賬上有22年暫估成本6萬,以前會計(jì)上年度匯算清繳沒沖,我現(xiàn)在做23年的匯算清繳可以把這個暫估沖掉嗎,怎么做分錄?怎么報填23年年報所得稅表?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)在2022年的時候暫估成本100多萬,我在今年可以慢慢將這些紅沖掉嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司會計(jì)2021.2022年共暫估成本233萬,我可以在今年把它給慢慢紅沖掉嗎?
本月收入銀行存款利息收入38.1支出轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)15元,我是這樣子處理 借財務(wù)費(fèi)用15 貸銀行存款15 收到 銀行存款利息 借銀行存款 38.1 借財務(wù)費(fèi)用沖紅字-38.1 期末結(jié)轉(zhuǎn)時 借財務(wù)費(fèi)用 23.1 貸本年利潤23.1 這樣子對嗎,我結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表,本年利潤本期貸方就多出余額了,然后利潤表就沒有顯示余額出來
您好老師,有免費(fèi)的財務(wù)軟件嗎?用1個月的就可以
外貿(mào)技術(shù)企業(yè),開的銷項(xiàng)票,備注里面正確應(yīng)該填寫出口業(yè)務(wù):金額:10000,美元匯率:7.1788,現(xiàn)在備注里面金額兩個字變成了基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)五個字有影響嗎?需要重開嗎?
小規(guī)模銷售酒及果酒有沒有消費(fèi)稅,消費(fèi)稅多少?
我們是服裝生產(chǎn)公司,有客戶租賃我們的設(shè)備和員工,開票要怎么開呢?樸 老師回答
老師 匯算清繳里面扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他 包括啥 啊
財務(wù)系統(tǒng)上的核算項(xiàng)目明細(xì)賬版塊這個功能一般是做啥用呢
黃金行業(yè)稅負(fù)率是多少,怎么查詢
老師 公司是經(jīng)營租賃運(yùn)營公司,沒有餐飲許可證,現(xiàn)在園區(qū)招租的一家餐飲公司,要在園區(qū)開設(shè)美食城,老板意思是公司有這個收款系統(tǒng),讓美食城的餐費(fèi)都先打到公司賬上,然后公司再轉(zhuǎn)給美食城的各個商戶或者給每個人充值到卡, 公司收到的這些餐費(fèi)老板意思是只是走下賬,不會設(shè)及到稅款,但是這樣操作的話資金流太大的話會有隱匿收入的風(fēng)險,麻煩老師幫忙看下有沒有好的方案可以實(shí)施,謝謝
不含稅金額怎么算?一般納稅人
沒有,匯算清繳的時候沒有調(diào)增
這個就有稅務(wù)風(fēng)險了,若是能在目前開上發(fā)票或證明是真實(shí)合理,與取得收入有關(guān)的支出的話它是不用紅沖的。若是沒有那得按年追補(bǔ)調(diào)增,不然金額太大
她這個之前暫估本來就是虛假的暫估為了沖利潤,沒法證明他是真實(shí)合理的。沒有合同流水啥的。那這個按年調(diào)增的話大概需要補(bǔ)多少稅?
你是一般納稅人嗎?
是不是小微企業(yè)呢?
我們有兩個公司都有暫估,都是之前會計(jì)做的。小規(guī)模暫估170多萬,一般納稅人暫估230多萬。
是小微企業(yè)
一般納稅人正常稅率25%,符合小微企業(yè)的5%。小規(guī)模納稅人稅率1%
但跨年的還有滯納金
自2021年1月1日至2022年12月31日,小微企業(yè)和個體戶所得稅年應(yīng)納稅所得額不到100萬元部分,在現(xiàn)行小微企業(yè)優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收。” 對小型微利企業(yè)來說,如果年應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi),由實(shí)際稅負(fù)率5%降至2.5%
以這個為準(zhǔn),前面小規(guī)模納稅人的1%是增值稅
怎么還有增值稅?不是企業(yè)所得所得稅嗎?
不好意思,沒有增值稅的,是我回答錯了,只有企業(yè)所得稅
2021到2022年應(yīng)納稅額小于100萬,稅負(fù)率是指2.5?不是5嗎?那大于100萬呢?
小微企業(yè)大于100萬的稅率5%
還有別的好的辦法嗎?
您好,這就是符合稅法規(guī)定的方法哦