你好,回訪清繳的時(shí)候調(diào)增了嗎?只要調(diào)增了的可以的。
你好,老師,我現(xiàn)在接手一個(gè)公司賬務(wù)發(fā)現(xiàn)發(fā)票很多退回來跨月沒有紅沖的,有些都是2019年的,2020年年初的,現(xiàn)在還能紅沖19年的嗎?還有就是我是不是得分月慢慢去攤著紅沖,一下紅沖太多張會(huì)不會(huì)引起稅局的關(guān)注,這個(gè)我指定是要慢慢紅沖的,因?yàn)橹伴_錯(cuò)的問題。
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
老師,21年的賬,前會(huì)計(jì)暫估的沒沖回去,當(dāng)時(shí)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在材料夠結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我現(xiàn)在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在可以再結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
我之前暫估了,假設(shè)我之前暫估了300萬,就是上半年的時(shí)候,然后我現(xiàn)在就是說進(jìn)來200萬的成本發(fā)票,我是先。我就是說現(xiàn)在進(jìn)來了兩兩百萬的成本發(fā)票,我沖的時(shí)候,沖的時(shí)候我應(yīng)該怎么沖,我是比方說我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個(gè)這個(gè)。這個(gè)200萬做進(jìn)去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現(xiàn)在拿到的200萬重新做進(jìn)去就可以了吧。
老師 假如有一個(gè)中標(biāo)的建筑公司 審計(jì)要補(bǔ)4年前的發(fā)票 是什么意思呢 為什么會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)的情況
企業(yè)分紅需要繳納印花稅么
我怎么區(qū)分是圖片中的合同?還是勞務(wù)分包合同?而勞務(wù)分包合同,不能再分包
做稅源登記土地占用面積怎么填寫?是填寫房產(chǎn)面積嗎?
老師 包裝物計(jì)入什么費(fèi)用
老師,我們業(yè)主讓我們開公司抬頭的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,需要什么附件嗎?
老師,什么是未決訴訟?
老師,其他應(yīng)付款有借方余額,發(fā)票拿不回來??梢园奄M(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?還是如何處理
老師,比如我想給員工漲工資,我是現(xiàn)在每個(gè)月將工資調(diào)上去呢,還是年終一次性獎(jiǎng)金發(fā)放 個(gè)稅哪里 個(gè)人更合適?
老師您好,請(qǐng)教一下,現(xiàn)在公司開票額度是五十萬,比如要增到八十萬,系統(tǒng)提示上傳合同,是要上傳八十萬的合同嗎?謝謝老師
匯算清繳沒有調(diào)增
那不可以的,去年就應(yīng)該匯算清繳調(diào)增的。你這種的話,有風(fēng)險(xiǎn)。
可是去年匯算清繳的時(shí)候會(huì)計(jì)沒有進(jìn)行調(diào)增,怎么辦呢?
你可以去修改的,為了保險(xiǎn)還是修改合適你這個(gè)金額太大
去稅局修改嗎?修改的話我們要補(bǔ)稅的,會(huì)有滯納金嗎?我剛才看了一下數(shù)據(jù)暫估共有233萬,21年和22年都有暫估,累積到現(xiàn)在,有233萬。
你好,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),你看下這里面你能修改吧??墒悄銢]有發(fā)票就得納稅調(diào)增,你不調(diào)增就有風(fēng)險(xiǎn)
那如果修改的話會(huì)引起稅局關(guān)注嗎?
你不修改才有風(fēng)險(xiǎn),你修改了,從錯(cuò)誤的改成正確的,沒有問題。