權責發(fā)生制 加工費發(fā)生了多少 不看你支付的
老師,我這個月修改了1-6月份的個稅申報表,金額每月都有增加?那我是在7月份的賬務中做嗎?怎么做?是直接借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,在借:管理費用 貸:應付職工薪酬嗎?
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候,直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應付職工薪酬20,實際付工資借應付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應付賬款-局社會保險事業(yè) 實際支付社保費是借應付賬款~社保局,貸銀行存款因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師 我想問問 我們新開了一家公司,預估之后會選代理什么的產生一定的費用,那么現(xiàn)在把這些 預估代理費用 預提1萬元,這個錢 我在ETax申報 填 財務報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎?那么對應的 資產負債表 我應該把這1萬的預提費用 填哪兩個科目呢?其他應付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬(負數(shù))嗎?還是說 預提費用 可以不體現(xiàn)在資產負債表 中,直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了?
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產負債表和7-9月利潤表,現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了,之前直接就是資產負債表把利潤放到其他應付款和未分配利潤,現(xiàn)在是想把以前的資產負債表數(shù)都消了,然后資產負債表不會加了,原本是打算把固定資產放到管理費用,4-6月的應付賬款和其他應付款放到營業(yè)外收入,但是7-9月也有支出,也放營業(yè)外收入嗎,我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好,再銷數(shù)會銷,但是直接銷數(shù)就不會,但申報又是得體現(xiàn)在7-9月
老師,匯算清繳涉及到年度損益調整,例如去年少計提工資,那5月底申報的財務報表的數(shù)據(jù)是填年度損益調整后的金額?例如:年度損益調整金額為500,手動在資產負債表應付職工薪酬增加500、減少未分配利潤500、利潤表的管理費用直接手動增加500?
電子稅務局里的進項發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進項有誤,已經(jīng)進行進項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因為要出差見大客戶,用公費買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應確認的預計負債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預計負債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內賬記什么會計分錄
第二問 填權 是與開盤價進行比較嗎 這個是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
是2個方式都可以嗎 ?我現(xiàn)在是按照實際的 做的,要不要改呢
不是 不一樣 根據(jù)權責發(fā)生制 第二種 四月份沒有支付的也得做
意思我做錯了 那要咋么改 ,有的加工費都加工廠沒送單子過來 我也不知道多少金額
暫估借管理費用貸其他應付款
不能按照實際支付的做嗎 必須暫估嗎
你好 自己選吧 你這樣算出來的利潤不準確的
不是只有工資計提?需要做管理費用和應付款款科目嗎
你好,你加工費已經(jīng)發(fā)生了,需要做加工費的,你不能只做支付的,你沒有支付出去的,已經(jīng)發(fā)生了,也得做。就像你的水電費,你當月沒有支付出去,當月發(fā)生了也得做。不光是工資按照全責發(fā)生制,其他的也得按照權責發(fā)生制。