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老師 我是小規(guī)模納稅人 假如 第一季度 開票收入是300000,未開票收入是20000, 計(jì)提的增值稅是2970.3 繳納增值稅時(shí)未開票收入也要申報(bào) 繳納3168.32 計(jì)提的增值稅和繳納的增值稅之間的差額怎么寫分錄,

老師 我是小規(guī)模納稅人 假如 第一季度  開票收入是300000,未開票收入是20000, 計(jì)提的增值稅是2970.3
繳納增值稅時(shí)未開票收入也要申報(bào) 繳納3168.32
 計(jì)提的增值稅和繳納的增值稅之間的差額怎么寫分錄,
2024-05-04 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-04 10:48

您好,是我們少計(jì)提了198.02 分錄都在貸方,圖中問號(hào)科目就是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -198.02 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 198.02

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快賬用戶9254 追問 2024-05-04 10:49

也就是說未開票收入 入賬的時(shí)候也需要計(jì)提增值稅 老師是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-04 10:49

您好,是的呢,是這么理解的

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您好,是我們少計(jì)提了198.02 分錄都在貸方,圖中問號(hào)科目就是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -198.02 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 198.02
2024-05-04
你好,是的,是需要計(jì)提的。
2025-04-11
你好,這個(gè)是申報(bào)在一起
2025-01-03
你好在第十欄里面填寫的。
2021-04-17
借,銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2024-01-09
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