您好,不用改季度申報(bào)表的,最終以匯繳后的年報(bào)為準(zhǔn) 匯算清繳調(diào)增后,企業(yè)在申報(bào)年報(bào)報(bào)表時,應(yīng)根據(jù)匯算清繳實(shí)際情況,以調(diào)增后的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ),向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。即使調(diào)增后的數(shù)據(jù)大于原有報(bào)表數(shù)據(jù),企業(yè)也應(yīng)當(dāng)按照調(diào)增后的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。 事實(shí)上,企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后,才能申報(bào)年度會計(jì)報(bào)表。
老師,請教個問題,匯算清繳時,有比收入需要調(diào)增,視同銷售,那么我應(yīng)該要補(bǔ)繳增值稅,匯算清繳有補(bǔ)繳增值稅的表格嗎?
匯算清繳調(diào)增招待費(fèi),補(bǔ)繳所得稅300元,接下來財(cái)務(wù)上要做什么,這個用以前年度損益調(diào)整交完稅后改變當(dāng)期的未分配利潤十期未數(shù)就放在2022年嗎?那算清繳時填報(bào)表跟四季度報(bào)表相同還是有變化。
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后,調(diào)整了視同銷售收入、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)的調(diào)減,這時候需要調(diào)整22年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
上年度的已經(jīng)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表可以去稅局修改嗎? 目前的問題是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和增值稅報(bào)表銷售收入數(shù)據(jù)不一致,修改后全部按照增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)。
老師,匯繳調(diào)增視同銷售收入和招待費(fèi)表格,請問還需要改以前的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
那季度報(bào)表和年報(bào)不一致沒事吧
您好,沒事的,如果季報(bào)和年報(bào)一樣的,也就沒有必要再申報(bào)年報(bào)了嘛
您意思是季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了,年度財(cái)務(wù)報(bào)表不用報(bào)了嗎你
您好,不是的,我說的意思是季報(bào)和年報(bào)不一樣很正常,為什么要報(bào)年報(bào),就是因?yàn)榈募径炔灰粯拥穆?
請問什么情況才要改季度申報(bào)表,可以舉個例子嗎?謝謝
您好,我們漏收入(比如未開票收入),要更正申報(bào)增值稅和季度所得稅申報(bào)