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一批庫存過期上年末之前的會計已經(jīng)計入過管理費用了,貸方庫存商品按道理已經(jīng)減少了,但是今年發(fā)現(xiàn)庫存商品余額居然還是沒出庫的金額,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,剛接手不明白,老師幫看下

2024-05-03 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-03 16:13

你好,你看下他應(yīng)該調(diào)整多少?是不是調(diào)整的少了?

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快賬用戶2451 追問 2024-05-03 16:16

現(xiàn)在可以直接沖庫存嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-03 16:18

可以的,可以這么做的。借利潤分配未分配利潤,帶庫存商品。

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快賬用戶2451 追問 2024-05-03 16:18

因為之前的報損單和分錄都已經(jīng)減了這批庫存 但庫存商品余額里居然還包含他

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齊紅老師 解答 2024-05-03 16:20

好,那你看一下,你做了上面的分錄之后,庫存的余額不對嗎?

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快賬用戶2451 追問 2024-05-03 16:22

現(xiàn)在是對了 謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-03 16:22

不用客氣工作愉快

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快賬用戶2451 追問 2024-05-03 16:22

那估計是之前會計庫存總額不對

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齊紅老師 解答 2024-05-03 16:23

這個就不太清楚了,需要自己查一下。

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快賬用戶2451 追問 2024-05-03 19:17

老師之前那筆借未分配利潤做了以后,資產(chǎn)負債表本期未分配-上期就不等于利潤表凈利潤了 怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-05-03 20:09

你好 不一致的可以忽略的

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你好,你看下他應(yīng)該調(diào)整多少?是不是調(diào)整的少了?
2024-05-03
同學(xué)你好 這個可以的
2021-03-18
同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細表調(diào)增
2021-03-22
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
你好 開錯發(fā)票的開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入 ,再開正確的發(fā)票? 暫估有錯的可以紅沖??
2021-03-22
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