借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
老板借公司錢還款時(shí)多還了12萬(wàn)如何處理?全部走公賬了
老師,公司還沒注冊(cè)好,老板個(gè)人付錢租的辦公室如何賬務(wù)處理?
老師,老板借給公司的錢如何賬務(wù)處理的,要不要開利息發(fā)票的
法定盈余公積說一定要提起的嗎?如果公司掙錢了。老板要分紅,怎么做分錄呢
老師,公司掙錢了,老板要分錢?如何做賬務(wù)處理。
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
不是要先提起百分之十的法定盈余公積嗎? 比如說 年末本年利潤(rùn) 貸方 30W, 要 提法定盈余公積怎么做分錄,剩下的錢,才能分紅吧,那又怎么做分錄
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:盈余公積 分紅就是那樣的分錄