你好,同學 借以前年度損益調(diào)整4200 貸銀行存款4200
2023年補2022年企業(yè)所得稅匯算清繳1萬元,稅在2023年補了,請問怎么做賬
微企小企業(yè)會計準則2023年利潤負數(shù),沒有計提所得稅,2023年一季度交了所得稅1094元,2024年匯算清繳退回所得稅1094元,請問怎么進行賬務處理?年初數(shù)要調(diào)整嗎
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務招待費納稅調(diào)增了40000,2023年做了補繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢?
在做2023年匯算清繳時調(diào)增補交了4200元企業(yè)所得稅,那么2024年要做4200所得稅的賬務處理嗎?
在做2023年匯算清繳時調(diào)增補繳企業(yè)所得稅4200元,那么2024年要對4200元企業(yè)所得稅做賬務處理嗎?(用小企業(yè)會計準則)
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
但是用小企業(yè)會計準則的
借未分配利潤4200 貸銀行存款4200