您好,是要記到12月的,這個要計提的
老師,年底報銷把1月份幾百費用做到了12月份怎么處理,匯算清繳怎么做
1月交的稅記到上年12月交的了,應該怎么處理,匯算清繳要怎么處理
應付沒付的,匯算清繳稅務上要調(diào)整交稅了,會計上要處理嗎?會計上怎么處理?去年的賬
匯算清繳怎么12月份工資次年1月付的,個稅也是在1月份報的需要怎么處理
一般納稅人匯算清繳,去年6月交納的所得稅1190.03元今年5月匯算清繳時退稅了,賬務怎么處理?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務局網(wǎng)站可以導出進銷項開票的明細嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個月一百多塊錢啊
是不是漏了個制造費用?
老師你好,我用管家婆財貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個股東,持股24%,注冊資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個新股東的24%對應的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對公支付寶向淘寶平臺充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號交上費就可以了?沒有像報稅15號的日期限制吧?還有一個問題,我在做醫(yī)保增員的時候,填表里有行政職務的必填項,我們是一般的企業(yè),應該沒有行政職務這一項啊,是不是在做登記的時候出問題了,這應該在哪里查啊
老師稅務局讓我們補交23年印花稅,我們補交的時候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯誤嗎?交的時候業(yè)務員說這個是自動生成的。
我知道,現(xiàn)在應該要怎么處理呢
我理解錯了,12月的稅,1月交的,我記到12月了
我理解錯了,12月的稅,1月交的,我記到12月交的了
是的,這個是沒有問題的,是做到12月的
老師,不知道我說清楚沒有,不是要實際和賬目一樣嗎,一月份支付的稅,做賬時記到上年12月支付的,這樣沒問題嗎?
是掃碼支付的
意思是還沒有付,就做賬了,是吧
是的,沒錯
前面做了,1月就不用做了,這個不用調(diào)賬
好的,謝謝老師
匯算清繳不用改吧
不用,這個不影響損益的
好的感謝老師
不客氣,很高興幫你