你好,你看下能抵扣了吧?如果不能抵扣的話,你交了稅款之前交的在申請退稅,但是會有滯納金。
你好老師,我四月份收到的留底退稅28478元,現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了,三月份的一個進項稅額8256.88需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改,現(xiàn)在我需要先修改哪個月的申報表,具體修改順序麻煩老師給講解一下
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開票,但是代賬公司都是0申報的,現(xiàn)在把之前的賬都補做好了,稅務系統(tǒng)里面去年季度財務報表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師,我這邊一月申報21年第四季度預繳企業(yè)所得稅申報表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務報表和年度報表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預繳企業(yè)所得稅沒修改,這個影響嗎
請問我司5月10幾號時已經(jīng)申報繳納了個稅,今天又要發(fā)放獎金,想要在個稅系統(tǒng)里去核個稅,用全年一次性獎金來算,但系統(tǒng)提示4月已發(fā)過工資,不允許修改數(shù)據(jù),那要怎么辦,等于個稅系統(tǒng)核不了個稅了,必須要到6月才能核?
因10月下旬入職 前面走的會計 個稅已申報 由于工資是次月月底發(fā)放 由于后續(xù)工資表又有修改 個稅有變化 現(xiàn)在對個稅申報更正修改有影響嗎 少繳納24元
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對外開的水費是3個點,上個月稅務局通知要調(diào)整到9個點,這個22-24年的補稅款(從3個點補到9個點)是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒有人上班,銀行流水0,需要報個稅嗎?不報有什么影響?稅法文件
請問圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
不能抵扣,需要繳納增值稅,能不能有更好的辦法來修改報表,不然要繳納滯納金,不劃算了
在你稅務局那邊的,你看下去,稅務局大廳能直接抵扣吧。
進項抵扣后還需要繳納一部分,去年已經(jīng)繳納過了,因為賬目不準確,現(xiàn)在修改后需要從新更正報表,但是又讓再繼續(xù)繳納一次,我的意思是能不能再修改報表的前提下,不繳納第二次增值稅,或者是用什么辦法來解決這個問題
不能 系統(tǒng)自動的 暫修改不了
那你說的之前繳納的稅款,我退稅以后再繳納一次嗎?怎么退稅呢?
或者說,不修改報表了,最終匯算清繳來統(tǒng)一處理,可以嗎?
電子稅務局,我要辦稅,一般退抵稅管理里面申請退稅。
一月份具體的那個稅款的
以前的報表已繳納4萬多,包含增值稅和附加稅
增值稅哪里有匯算清繳的
以前的報表已繳納4萬多,包含增值稅和附加稅,現(xiàn)在要辦理退稅的話,要怎么操作呢
電子事務局我要辦稅里面找一般退抵稅管理,在這里面申請。