你好,具體什么原因需要做進項稅轉(zhuǎn)出,是因為這筆進項稅轉(zhuǎn)出造成的需要把退稅在交回去哪嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
你好老師,我四月份收到的留底退稅28478元,現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了,三月份的一個進項稅額8256.88需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改,現(xiàn)在我需要先修改哪個月的申報表,具體修改順序麻煩老師給講解一下
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
你好老師,我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份,當時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認證我的進項票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師,在哪能找到公司的章程?
老師其他應(yīng)付款金額有點怎么辦呢?
銷售額不超過10萬免征增值稅,怎么開票?超過10萬減按1%開票?
老師好,我們是家電影院,兩個股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個股東平時不參與影院經(jīng)營,現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒有進出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實際沒有了,也沒有進項了,怎么做分錄呢
老師,請問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團公司有十幾家子公司,合并報表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
稅務(wù)局說有一項發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在2萬多的留底退稅繳回去了,需要做一個八千多的進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該還會剩余一萬多的留底,我現(xiàn)在就是想問一下具體修改哪個月的報表,還有具體修改哪一項
你好,為什么要轉(zhuǎn)出?是開票方對異常了嗎?沒有交稅跑了
老師,我現(xiàn)在重點不是進項稅額為什么轉(zhuǎn)出,而是我進項稅額轉(zhuǎn)出和留底退稅繳回后的具體操作流程
您好,你實際把叫稅交回去的是幾月份?
這個月剛繳回去的
您好,申請更正三月份的增值稅申報表,
我更正完三月份的報表后,四月份的進項稅額轉(zhuǎn)出還是有,顯示該交稅了,是不是要等稅務(wù)局的報表數(shù)據(jù)自動修改后才可以再改?
你好,是的,稍等一會兒,等他數(shù)據(jù)更正過來