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我們建筑施工企業(yè),最近自查2016-2019年的賬本,發(fā)現(xiàn)以前收到一些工程項目相關(guān)的證件費用或管理費,以前都是直接借:銀行存款,貸管理費用,請問現(xiàn)在我們要怎么調(diào)整這些錯誤的賬務處理?處理調(diào)整賬務處理,是不是還涉及到要調(diào)整以前那些年是納稅申報報表才行?我們現(xiàn)在想知道該怎么調(diào)整這個分錄,然后再進行補交稅款跟滯納金,求指導調(diào)整賬務分錄

2024-04-30 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-30 15:23

你好,同學 最好是反結(jié)賬到當期做調(diào)整分錄,如下 借管理費用 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 然后修改當年的審報表,會涉及滯納金

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快賬用戶1693 追問 2024-04-30 16:56

一年一年反結(jié)賬回去改當年的那筆分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-30 16:57

一年一年反結(jié)賬回去改當年的那筆分錄嗎? 是的

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快賬用戶1693 追問 2024-04-30 17:09

只有這個反結(jié)賬回去才可以了嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-30 17:09

只有這個反結(jié)賬回去才可以了嗎 在當期更改也行,損益用以前年度損益調(diào)整科目,摘要寫清楚

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快賬用戶1693 追問 2024-04-30 17:15

那要怎么做調(diào)整分錄呢?摘要具體要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-04-30 17:17

摘要寫,調(diào)整某某年度分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-30 17:17

借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費應交增值稅

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快賬用戶1693 追問 2024-04-30 17:31

涉及增加的企業(yè)所得稅也是這樣的分錄嗎?按以上分錄調(diào)整更正后,也是去更正當年的申報表就行?還是在今年當期調(diào)整賬務后,放當期就行?

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快賬用戶1693 追問 2024-04-30 17:34

如果是按反結(jié)賬回去修改,原來的賬本就需要作廢重新打印裝訂才行吧

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齊紅老師 解答 2024-04-30 17:34

如果是按反結(jié)賬回去修改,原來的賬本就需要作廢重新打印裝訂才行吧 是的

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齊紅老師 解答 2024-04-30 17:35

申報表的話要更正,不能放當期

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快賬用戶1693 追問 2024-04-30 17:41

因為這樣的分錄不單是在一年有,涉及17、18、19年,每年都有幾筆,而且還都不在同一期的,這樣是不是只是用增值稅及附加追溯到當年當月,然后所得稅就改年報就行了??

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齊紅老師 解答 2024-04-30 17:46

是只是用增值稅及附加追溯到當年當月,然后所得稅就改年報就行了

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快賬用戶1693 追問 2024-04-30 17:53

那老師建議是反結(jié)賬回去修改比較好?還是在當期調(diào)整修改比較好?

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齊紅老師 解答 2024-04-30 18:02

在當期調(diào)整修改比較簡單一些

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快賬用戶1693 追問 2024-04-30 18:03

今年有個項目被稽查也補了稅,后面我們自查才發(fā)現(xiàn)咨詢管理費的這個問題,但是只是先把項目的補了,還沒得處理這個做錯的賬務處理,這樣今年再自查補又一次補稅改申報表,會不會有什么影響?

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齊紅老師 解答 2024-04-30 18:08

這個沒影響的同學,也是正常的

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你好,同學 最好是反結(jié)賬到當期做調(diào)整分錄,如下 借管理費用 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 然后修改當年的審報表,會涉及滯納金
2024-04-30
同學你好 對的 2.這樣就行了
2021-02-22
你做匯算清繳就可以了
2023-05-23
同學你好 對的 是這樣的 財務報表自動出數(shù)據(jù)的
2023-02-02
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 匯算清繳之前發(fā)不下去調(diào)增 可以 借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利 紅沖計提的 以后再發(fā)下去的時候再計提吧
2023-03-24
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