你好,同學 最好是反結(jié)賬到當期做調(diào)整分錄,如下 借管理費用 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 然后修改當年的審報表,會涉及滯納金
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,1月31日銀行收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還300元, 1.賬務處理是不是這樣: 借 銀行存款300元 貸 應付職工薪酬 —工會經(jīng)費300元 借 應付職工薪酬—工會經(jīng)費300元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 300元 2.以前年度損益調(diào)整科目是不是在1月31日結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤? 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用300元 貸 利潤分配—未分配利潤 300元 3.財務報表要怎么填寫?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應付職工薪酬~社保 15萬 借:應付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務費用~利息支出 貸:其他應付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
你好,我們是小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2022年有一筆3000費用沒有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我在申報表里做了納稅調(diào)增,要補交稅款,那我怎么做賬???會計分錄怎么寫? 2022年計提了一筆19000的工資,但是現(xiàn)在還沒有發(fā),不確定什么時候發(fā),需要調(diào)增嗎? 所有的賬務處理應該都是在匯算清繳申報以后再做調(diào)整嗎?分錄怎么寫?需要調(diào)整報表嗎?
我們建筑施工企業(yè),最近自查2016-2019年的賬本,發(fā)現(xiàn)以前收到一些工程項目相關(guān)的證件費用或管理費,以前都是直接借:銀行存款,貸管理費用,請問現(xiàn)在我們要怎么調(diào)整這些錯誤的賬務處理?處理調(diào)整賬務處理,是不是還涉及到要調(diào)整以前那些年是納稅申報報表才行?我們現(xiàn)在想知道該怎么調(diào)整這個分錄,然后再進行補交稅款跟滯納金,求指導調(diào)整賬務分錄
老師,現(xiàn)在我有兩個問題: 從代賬公司接回來的,有問題的怎么調(diào)整 1.賬務問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經(jīng)補上了,但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實際上是銀行存款發(fā)放的,并且應付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了,實際沒有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對上了,但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調(diào)整。 2.個稅申報問題,因為6月申報的個稅有問題,跟實際不一樣,而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個不改,不管可以嗎?
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
一年一年反結(jié)賬回去改當年的那筆分錄嗎?
一年一年反結(jié)賬回去改當年的那筆分錄嗎? 是的
只有這個反結(jié)賬回去才可以了嗎
只有這個反結(jié)賬回去才可以了嗎 在當期更改也行,損益用以前年度損益調(diào)整科目,摘要寫清楚
那要怎么做調(diào)整分錄呢?摘要具體要怎么寫?
摘要寫,調(diào)整某某年度分錄
借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費應交增值稅
涉及增加的企業(yè)所得稅也是這樣的分錄嗎?按以上分錄調(diào)整更正后,也是去更正當年的申報表就行?還是在今年當期調(diào)整賬務后,放當期就行?
如果是按反結(jié)賬回去修改,原來的賬本就需要作廢重新打印裝訂才行吧
如果是按反結(jié)賬回去修改,原來的賬本就需要作廢重新打印裝訂才行吧 是的
申報表的話要更正,不能放當期
因為這樣的分錄不單是在一年有,涉及17、18、19年,每年都有幾筆,而且還都不在同一期的,這樣是不是只是用增值稅及附加追溯到當年當月,然后所得稅就改年報就行了??
是只是用增值稅及附加追溯到當年當月,然后所得稅就改年報就行了
那老師建議是反結(jié)賬回去修改比較好?還是在當期調(diào)整修改比較好?
在當期調(diào)整修改比較簡單一些
今年有個項目被稽查也補了稅,后面我們自查才發(fā)現(xiàn)咨詢管理費的這個問題,但是只是先把項目的補了,還沒得處理這個做錯的賬務處理,這樣今年再自查補又一次補稅改申報表,會不會有什么影響?
這個沒影響的同學,也是正常的