您好,對的,這個是不需要的
請問老師,如果本期進(jìn)項大于銷項,有留底稅額附表二把本期的進(jìn)項都填在第二欄對嗎?
老師好,本月進(jìn)項稅大于銷項稅,不用交稅對吧
老師,您好,上期留底進(jìn)項稅額十本期進(jìn)項稅額大于本期正常稅率的銷項稅額,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀
老師您好;請問現(xiàn)在一般納稅人,進(jìn)項大于銷項形成留抵,不用退稅對嗎?留在上面期抵扣就行對嗎?
老師好,本期進(jìn)項大于銷項,不用交稅,對嗎?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
老師,進(jìn)項稅的票據(jù)就是正常的全部勾選,對嗎
嗯對,是全部勾選的這個
平常月末結(jié)轉(zhuǎn),是借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項, 應(yīng)交稅費-未交增值稅。請問現(xiàn)在分錄如何做
這個的話,未交增值稅留著,繳納了就是? 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行
老師,假如進(jìn)項是120,銷項80,請問結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
是借:銷項80 ,貸:進(jìn)項80 。然后還有40留在進(jìn)項稅的科目余額里嗎
那就是? 借?應(yīng)交稅費-銷項? 80???應(yīng)交稅費-未交增值稅 40? 貸??:應(yīng)交稅費-進(jìn)項120
平常未交增值稅是在貸方,要交稅?,F(xiàn)在就是在借方,不用交稅。對嗎
嗯對,這個沒錯的哈
老師,那下個月初申報增值稅申報表的時候,表格是自動跳,不需要交稅。對嗎
對,這樣的話不需要繳納