有風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)沒有履行代扣代繳義務(wù) 而且少抵扣所得稅
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
請問老師,我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的,23年4月5月6月來了一個員工想,發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報(bào)個稅,發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了,我才發(fā)現(xiàn),要幫她轉(zhuǎn)成工資,我就借:管理費(fèi)用一工資,貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:其他應(yīng)收款, 我就在23年12月份補(bǔ)報(bào)了工資 可是那個員工不愿意 因?yàn)閭€稅APP上會顯示日期不同,我就決定去柜臺變更申報(bào),這樣對么?
老師有個退休人員還在以補(bǔ)貼發(fā)放的形式發(fā)放工資,這個月補(bǔ)申報(bào)了他的個稅,主辦意思這塊計(jì)入其他應(yīng)收款單獨(dú)做一個憑證,以前是做的 借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款,后面分錄我怎么操作呢
老師,單位主辦要按照少申報(bào)的收入申報(bào)個稅做賬,她也知道有風(fēng)險(xiǎn),但是老板要讓她這么做,前面本來做的費(fèi)用科目以補(bǔ)貼形式發(fā)了3個月的工資,這種叫我那樣做賬我有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),說是個稅的錢最后還是扣了以補(bǔ)貼形式做賬,這種她要做其他應(yīng)收,那該怎么做賬
老師,我年報(bào)彈出來這么多提示,那個投資收益是因?yàn)橹皶?jì)社保補(bǔ)貼她做到其他收益去了,然后利潤表有沒有這個科目,我就只好填到投資收益去了,就跟報(bào)表對不上了,其他的什么折舊啊,我也是根據(jù)她們之前賬上填的。我是24年3月才來的,這些風(fēng)險(xiǎn)要一一改掉嗎?
請問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
在哪里下載公司章程?
老師:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi),借方有余額,是以前年度多計(jì)提了。過了好幾年才發(fā)現(xiàn),可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
網(wǎng)絡(luò)科技有限公司支付直播服務(wù)費(fèi)怎么做賬
老師,我們公司幾年前有一批應(yīng)收賬款收到票據(jù),然后用來付了供應(yīng)商的款,但是票據(jù)到期的時候被拒付,現(xiàn)在申訴有結(jié)果了?,F(xiàn)在出票人已經(jīng)把那個款付給我們的供應(yīng)商了,那我這個帳分錄怎么做?
半路接的公司,錄入初始數(shù)據(jù)已經(jīng)已經(jīng)平衡了,出現(xiàn)這個問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢?
#提問#老師,您好!我們公司是電子產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù),目前成本有電子元件,電線,這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?低值易耗品怎么寫分錄?
我公司產(chǎn)生了裝修費(fèi),裝修公司給開了1%的裝修的普票,要專票的話說需要另加稅點(diǎn),是這樣嗎?
老師,您好。公司給生病員工慰問金,怎么做賬務(wù)處理呢?
現(xiàn)在也不管這么多了,那我做賬要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?前面3個月一直做的管理費(fèi)用-工資
需要的 做了工資需要應(yīng)付職工薪酬工資
那我第4個月發(fā)11600,先扣了4個月個稅,再另外補(bǔ)貼給他,分錄咋做啊
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資,11600 借應(yīng)付薪酬工資, 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅 銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款 然后單獨(dú)支付的補(bǔ)貼,借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行
又要其他應(yīng)收的形式體現(xiàn),那怎么做呢
借其他應(yīng)收款 貸銀行 借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款