您好,這個是屬于匯算的時候申報的

第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師好,企業(yè)所得稅平時每季度申報預(yù)繳能彌補以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補以前年度虧損
老師企業(yè)所得稅季度申報的時候可以彌補虧損嗎?還是只能在匯算清繳的時候彌補虧損?
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業(yè)所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
季度企業(yè)所得稅申報時,可以彌補以前年度虧損嗎?
跨月收到的原材料紅字發(fā)票分錄怎么寫?
航空運輸電子行程單電子發(fā)票和鐵路電子客票可以抵扣嗎
銷售開單模塊下的發(fā)票類型一定要一一對應(yīng)上嗎
老師您好我這邊是一家貿(mào)易型企業(yè),目前想做銷售免稅,暫時不辦理退稅,需要辦理退免稅備案嗎?如果需要的話需要報送哪些附件資料呢
收到一張發(fā)票,對方的開票項目名稱是*農(nóng)業(yè)機械*其他機械設(shè)備*潤滑油,這樣的開票大類是不是不可以,正確的應(yīng)該是什么?
子公司給總公司轉(zhuǎn)分紅款,總公司要交20%的個稅嗎?
公司收到報銷火車票,并非本人名火車票,賬務(wù)怎么處理?
VAT注冊號和稅務(wù)登記證指的是哪個?廣東稅務(wù)系統(tǒng)可以下載嗎
供應(yīng)商會給我們價保返利,但是我們收不到實在供應(yīng)商提貨的系統(tǒng)里,下次提貨可以使用。供應(yīng)商給我們開票的時候會把這邊部分返利金額做折扣開負數(shù)發(fā)票(一張發(fā)票有原始金額和負數(shù)的折扣),請問這樣怎么入賬?另外商品成品按照什么核算,是沒有折扣的金額 還是實際金額
只有10多張銀行流水 其他都沒有 如何做賬
那平時申報預(yù)繳稅了,匯算時彌補以前虧損回退稅嗎
到最后匯算的時候,退回的