是的,負數(shù)發(fā)票也得拿來做進項轉(zhuǎn)出
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
請教一下,上月進項發(fā)票(我方為購貨方)已經(jīng)認證了,這月要重開,沖紅流程是,我方開紅字信息發(fā)票給銷售方蓋章并開具紅字發(fā)票給我們?對嗎?謝謝
對方09月已經(jīng)抵扣發(fā)票后,開具紅字信息表給我要求讓我沖紅后重開,重開后是不是只需要提供給對方正數(shù)發(fā)票不需要提供負數(shù)發(fā)票
已經(jīng)認證抵扣進項稅的電子發(fā)票,銷售方已紅沖重后,重新開具了,只把重開的給我了,是不是紅字發(fā)票也得給我一份
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
已經(jīng)重新開具了,直接做一正一負可以嗎?不做稅額轉(zhuǎn)出。沒有抵扣認證的跨月了,不用要負數(shù)發(fā)票吧?
借:進項稅? 勾選認證新的發(fā)票 貸:進項轉(zhuǎn)出? 負數(shù)發(fā)票進項
老師,說明白點可以嗎?還有第二個問題沒有回答呢
當月開具的發(fā)票紅沖不需要做賬的
我是購買方,對方3月開具的發(fā)票,我4月收到,沒有認證,也沒有記賬,4月紅沖了,重新開的,需要做賬務(wù)處理嗎?
那么需要退回3月的發(fā)票,只做4月收到的發(fā)票