同學,你好 不需要的
請問老師,勞務費怎么寫分錄,要通過應付職工薪酬核算嗎?
老師你好,勞務費要不要通過應付職工薪酬核算借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
老師您好,勞務報酬要通過應付職工薪酬這個科目來核算嗎?
老師您好,勞務報酬要通過應付職工薪酬這個科目來核算嗎?
勞務報酬要通過應付職工薪酬核算嗎?
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務平臺代開的機票、服務費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務費,那么發(fā)票上面也有相應的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務稅應該是哪里來交???他開的這個金額應該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務費一起,開的就上面就寫的是勞務費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應如何來辦?