你好; 查詢這個(gè)發(fā)票到底與公司業(yè)務(wù)是否有關(guān)系; 是否虛開發(fā)票;如果沒(méi)有問(wèn)題;選擇沒(méi)問(wèn)題處理即可; 如果有問(wèn)題你入賬了就 調(diào)整
老師您好,公司收到稅務(wù)局電子退庫(kù)的錢,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作?
老師,在電子稅務(wù)局上代開專票,開的應(yīng)稅貨物與勞務(wù),修理修配,空調(diào)維修,下面圖片里這些是必填項(xiàng)目,應(yīng)該怎么填寫呢
老師您好,根據(jù)2022年14號(hào)文件,稅務(wù)局讓我做增值稅留抵,我不太明白該怎么操作。在電子稅務(wù)局填表是填退什么時(shí)候的留抵稅額呢
老師,電子稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)發(fā)票掃描登錄顯示這樣應(yīng)該要怎么處理呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子口岸卡顯示稅局總局已接受到電子信息,可對(duì)應(yīng)公司的稅局說(shuō)沒(méi)有收到電子信息,這樣怎么處理呢?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
供應(yīng)商那邊涉嫌虛開發(fā)票了,稅務(wù)局打電話過(guò)來(lái)說(shuō)這張票要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好;如果虛開發(fā)票; 你就寫有問(wèn)題; 然后描述好情況;轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅; 同時(shí)匯算調(diào)增處理
那匯算調(diào)增是在2023年的匯算清繳調(diào)增?還是2024年的匯算清繳調(diào)增?
你好; 你這個(gè)發(fā)票是好久的;23年的在23年年報(bào)調(diào)增
那我需要怎樣做賬務(wù)處理?
你好; 不單獨(dú)做賬; 只需要調(diào)整匯算表格即可