你好,具體是退回什么時(shí)候繳納的什么稅款? 這樣我才好確定貸方用哪個(gè)明細(xì)科目的
老師您好,公司收到稅務(wù)局電子退庫的錢,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作?
老師您好,公司收到稅務(wù)局電子退庫的錢,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作?
老師好,收到電子稅務(wù)局的電子退庫,分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師您好,請(qǐng)問一下,電子稅務(wù)局里新增辦稅人員,應(yīng)該怎么操作?
老師 您好 請(qǐng)問電子稅務(wù)局怎么操作留抵退稅的流程呢 大約多長時(shí)間到賬?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
一下子退回很多筆款,都幾十元,上面還有寫待報(bào)解預(yù)算收入
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 因?yàn)槟銢]有提供具體是退回的什么稅款,就不好確定明細(xì)科目,也無法做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
那可以簡(jiǎn)單點(diǎn),直接計(jì)入營業(yè)外收入嗎
我是小規(guī)模的,增值稅不存在退稅,只有附加稅才有
你好,不可以直接計(jì)入營業(yè)外收入的 如果是退回今年的附加稅 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;稅金及附加
那每一張都這樣,我應(yīng)該怎么入賬呀
你好 如果是退回今年的附加稅 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;稅金及附加 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎? )